借固定资产 贷其他应付款
老师您好!某建材公司正在筹建期,3月1日张某、王某、李某等人汇入20万买工程车的款,车子签订了挂靠协议挂靠在建材公司,3月25日,以建材公司名义购入工程车,3月26日以建材公司名义交了车辆保险费,张王李等人把保险费打到了法人户头上,法人没有将钱转入公司账户,帮我分析下这账要怎么做?车辆保险费这样处理正确吗?
王某贷款买的车挂靠在我司,由我司对公付款买车,王某向金融公司贷款,贷款通过后金融公司将款打到我公司,我公司再去买车,等王某打款完公司配合过户给王某。老师,这样怎么做账务处理,增值税能不能抵扣?
王某贷款买的车挂靠在我司,由我司对公付款买车,王某向金融公司贷款,贷款通过后金融公司将款打到我公司,我公司再去买车,等王某打款完公司配合过户给王某。老师,这样怎么做账务处理,(注:王某贷款协议用途是买车,贷款协议的收款人是我司)
老师,我们公司有个这样的情况,小王是我们公司的合作方,他个人购买机械贷不了款,所以就以我们公司名义购买了机械,首付按揭的这种,每个月还按揭款8万元,(就是购买车的名是我们公司,但实际是小王的车)所以小王负责车款的支付,小王每个月就把按揭款打到我们的公户,我们公户再支付机械公司按揭款……但是小王打进来的款,我只能记账,借方银行存款,贷方其他应付款小王,这样下来就导致账上已经挂了其他应付款小王100多万啦,我现在想要不要补一份借款合同 然后 把钱还他 把账平了 他在私底下把钱还给老板 还是应该怎么操作好些???
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点
成立一个小规模纳税人公司,想要开劳务费,经营范围应该怎么写?公司需要交哪些费?
什么是小型微利企业有什么要求
去年个税没有申报,被税局罚款50元,今年退税把这50元退回来了,退回来的钱记入营业外收入还是以前年度损益调整
老师您好!24年2月份收到一笔钱还没开发票给客户,当时我我做借:银行存款 贷:预收账款,到现在为止还没开发票给客户,客户说不要发票了,应怎么做账务处理?
请问科目余额表怎么调,应收账款为什么已开票未收款,会出现贷方已收未开票,这样情况?
老师,职工教育经费的进项税额可以抵扣吗
计提增值税会计分录是什么?
老师,我们报关单申报日期是9.30。出口日期是10.1,销售额是属于10月吗,但是税局发短信说7-9月有出口数据
老师,外贸企业,报关单是出厂价格EXW,那我做账,申报增值税需要换算成FOB价格吗,
季度绩效怎么核算?员工7月入职这个月才转正,但是11月又要发绩效了?怎样核算合理呢?
老师您看下对不对,不对帮忙改正一下,谢谢。 收到金融公司打款时, 借:银行存款 贷:其他应付款 买车时 借:固定资产 贷:银行存款 折旧时 借:其他应付款 贷:累计折旧 买车保险以及与车相关的费用时 借:其他应付款 贷:银行存款 过户时 借:其他应付款 累计折旧 贷:固定资产 注:王某是挂靠我司,车的使用人是王某。
如果是内账的话可以
我就是想问问外账,怎么做
同学,外账折旧正常计入费用,过户视同销售
麻烦可以帮忙写一下流程分录吗?(和我上面一样的流程分录)谢谢啦
收到金融公司打款时, 借:银行存款 贷:其他应付款 买车时 借:固定资产 贷:银行存款 折旧时 借:管理费用等 贷:累计折旧 买车保险以及与车相关的费用时 借:管理费用 贷:银行存款 过户时 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借资产处置损益 贷固定资产清理
那其他应付款怎么做平呢?
你们自己要对方去找发票来冲或者就挂在账上
老师,这本身就是挂靠,不是公司使用车,不能再折旧时冲减其他应付款吗?
不能,挂靠本身就不算合法的,当做自己的固定资产做
1、那挂靠车开的发票是我公司的抬头,固定资产进项可以抵扣吗? 2、其他应收款是金融公司打过来的,那不是要把钱对应账户还回去才能平账吗?
1.可以抵扣 2.所以我上面说了去找发票报或者就挂在账上呀
2、是金融公司的对公账户打过来的钱,应该是欠金融公司的钱,那报销的发票就要开金融公司的抬头啊,可以解释一下吗?
同学,找发票是实际的车主拿发票来给你们报销,开你们自己公司抬头。