你好,申报所得税以当季为准的是7-9月的累计收入

老师,你好,我们是小型微信企业,就是打个比方,就是第三季度报本年累计收入,是7-9月的累计收入,还是1-9月累计收入,麻烦老师解答一下
老师,麻烦问下就是比如我12月收入有91万,算企业所得税是按照本年累计收入算还是看10-12月三个月累计利润交企业所得税
老师,你好!营业收入,填企业所得税季报第三季度是按照季度收入填还是按照1至9月累计收入填?
老师,季度纳税报表里,营业收入本年累计金额就是1到9月是吧
老师好,企业所得税报表里面的本年累计数,营业收入,营业成本,利润总额,比如在第三季度申报时他们的数据是1~9月的数据还是7~9月的数据呢?
老师,汽车4S店税负一般是多少
我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
谢谢老师
不客气,有空给五星好评哦