你好,是的,是可以的。没有风险。
你好老师,我想请问一下,我公司购买的茅台酒用于招待,但是今年收入少,招待费太多,我可以先记入营业外支出,然后汇算清缴可以把他列入与公司收入无关的支出里调增吗?这样做有什么风险吗?
请问老师:我公司购入30瓶茅台用于招待,46000元,已取得对方开局的茅台酒发票,我可以计入管理费用—业务招待费吗?是否合理。
老师,请问公司购买茅台酒,收到对方开来的普票,我可以正常做费用报销吗?借管理费用-业务招待费,贷银行存款
请问老师,单位每年都买茅台酒作为业务招待费支出,请问可以吗。有风险吗?
请问老师!公司购买烟酒作为业务招待费有哪些涉税风险?!谢谢!
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
退税申报,导入报关单,数据处理,需要填写的出口发票号码,数据量大,怎么批量导入出口发票号码呢
我们单位都是采购部来财务借钱,借 其他应收款 10万 贷:银行存款10万元,然后买东西:借 管理费用-业务招待费(茅台)10万 贷 其他应收款10万
你好,是的,分录是正确的,只是招待费有部分是不可以税前扣除的。
税务来稽查,我怎么证明茅台送客户了呢?送给客户也不能让客户签名字吧?我不知道应该提供什么
买来直接:借 管理费用 贷:其他应收款,后面只有单位名称的发票。其他什么也没有,说实话我也没有见到茅台酒
你好,那就不行了,送客户最少得有个凭证。
请问老师送客户东西总不能让客户打个收条吧?实际工作中也做不到呀?
你好,不是招待消费的,是吧?
采购部说买来直接就分配给客户了
你好,这没法控制风险呀,你们财务都不知道就不能做账。
我们单位一直都是采购部部先借钱,然后采购。
你好,那不能做业务招待费了。