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开户行收到华联数码公司转回的银行汇票会计分录

2021-11-28 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-28 16:45

同学你好,一般情况下,企业做账的话,借:银行存款,贷:其他货币资金。

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快账用户6321 追问 2021-11-28 16:47

销售一批服装,已办妥收手续(出库单)会计分录

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齐红老师 解答 2021-11-28 16:48

同学你好,借:发出商品,贷;库存商品。

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快账用户6321 追问 2021-11-28 16:49

收到长城工业发放的现金股利,存入银行会计分录

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齐红老师 解答 2021-11-28 16:51

同学你好,一般情况下,借:银行存款,贷:投资收益。

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快账用户6321 追问 2021-11-28 16:56

与万达商场签订委托代销合同,商品已发出会计分录

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齐红老师 解答 2021-11-28 16:58

同学你好,借:委托代销发出商品,贷:库存商品。

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快账用户6321 追问 2021-11-28 17:00

向民族公司销售商品会计分录

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齐红老师 解答 2021-11-28 17:02

同学你好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项)。

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快账用户6321 追问 2021-11-28 17:07

支付前欠佳美公司货款200000元会计分录

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齐红老师 解答 2021-11-28 17:08

同学你好,借:应付账款,20万元,贷:银行存款,20万元。

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快账用户6321 追问 2021-11-28 17:11

销售涤纶面料400米,售价25元会计分录

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齐红老师 解答 2021-11-28 17:15

同学你好,借:应收账款,11300元,贷:主营业务收入,10000元,应交税费,1300元。

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快账用户6321 追问 2021-11-28 17:20

收到被投资企业分配的现金股利10000元会计分录

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快账用户6321 追问 2021-11-28 17:20

采购员王叶出差归来,报销差旅费会计分录

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齐红老师 解答 2021-11-28 17:23

同学你好,贷:银行存款,10000元,贷:投资收益,10000元。借:管理费用-差旅费,贷:其他应收款等科目。

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快账用户6321 追问 2021-11-28 17:27

2010年百盛商场所欠货款20000元,因对方问题无法收回,确认为坏账损失会计分录

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快账用户6321 追问 2021-11-28 17:28

发放20%5年12月的工资会计分录

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齐红老师 解答 2021-11-28 17:30

同学你好,借:坏账准备,20000元,贷:应收账款,20000元。借:应付职工薪酬,贷:银行存款。

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快账用户6321 追问 2021-11-28 19:45

想希望小学捐款8000元,款项通过银行电汇支付会计分录

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快账用户6321 追问 2021-11-28 19:47

收到万达商场的代销清单和转账支票(已扣除)手续费日会计分录

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快账用户6321 追问 2021-11-28 19:49

汇总本月领用材料

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快账用户6321 追问 2021-11-28 19:52

计提固定资产折旧,填制折旧计算表会计分录

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快账用户6321 追问 2021-11-28 19:54

现金支付本月水电费2500元,其中车间1800元,管理部门700元会计分录

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快账用户6321 追问 2021-11-28 19:56

分配工资会计分录

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快账用户6321 追问 2021-11-28 19:59

代扣保险,公积金及个人所得税,将工资表填列齐全会计分录

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快账用户6321 追问 2021-11-28 20:07

分配并结转制造费用,按照生产工人工资比例分配会计分录

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齐红老师 解答 2021-11-28 22:27

同学你好,这么多问题,晚上喝多了,刚看到,不好意思,我一个一个的解答吧。

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齐红老师 解答 2021-11-28 22:31

同学你好,借,营业外支出,8000元,贷,银行存款,8000元。

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齐红老师 解答 2021-11-28 22:32

同学你好,收到代销清单,借,银行存款,财务费用,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。

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齐红老师 解答 2021-11-28 22:34

同学你好,汇总材料,借,生产成本,贷,原材料。

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齐红老师 解答 2021-11-28 22:35

同学你好,计提折旧,借,管理费用,制造费用,贷,累计折旧。

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齐红老师 解答 2021-11-28 22:36

同学你好,支付水电费,借,制造费用,1800元,管理费用,700元,贷,库存现金,2500元。

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齐红老师 解答 2021-11-28 22:37

同学你好,分配工资,借,生产成本,制造费用,管理费用,销售费用,贷,应付职工薪酬。

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齐红老师 解答 2021-11-28 22:39

同学你好,代扣保险,借,应付职工薪酬-工资,贷,应付职工薪酬-社保,银行存款。

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齐红老师 解答 2021-11-28 22:40

同学你好,结转制造费,借,生产成本,贷,制造费用。

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同学你好,一般情况下,企业做账的话,借:银行存款,贷:其他货币资金。
2021-11-28
你好 (1)用银行汇票结算材料价款和增值税款时: 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:其他货币资金 (2)收到退回的银行汇票多余款项时: 借:银行存款,  贷:其他货币资金
2022-10-23
你好 借:其他货币资金—银行汇票 20000,贷:银行存款  20000
2022-03-13
你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:其他货币资金 借:银行存款,贷:其他货币资金
2022-10-13
借银行存款50000 贷应收票据50000
2023-11-21
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