你好,技术服务费,也是分普票和专票的

老师,高新技术服务费开票开什么编码,是技术服务费还是研发和技术服务费发票呀,这个做帐有区别吗?
生产制造企业出口货物,向国外客户提供了一项服务费用,可以开技术开发服务费的发票吗?公司没有这技术开发服务费的经营范围,不常发生技术开发服务费
生产制造企业出口货物,向国外客户提供了一项服务费用,可以开技术开发服务费的发票吗?公司没有这技术开发服务费的经营范围,不常发生技术开发服务费
技术服务费,分普票和专票吗?客户那边也没说开什么票,就是开一个技术服务费出来
给客户做技术服务,然后发现他的设备需要换,客户从我这里买了设备,我该怎么开票,是一部分开技术服务,另一部分开销售设备吗?能不能都开技术服务费?税率不一样,然后我也没有入库出库记录
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
好的,那就是客户说开普票就开普票,要开专票就是给开专票,是这样嘛
你好,是的,是这样的
好的哦!谢谢老师了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。