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老师 接单时运费4700,我这边付定金200,开票对方需要开4700,但是这个定金不退,其实这个是变相的讲价了,这个可以做现金折扣处理吗?还是需要怎么做账务处理呢?物流企业

2021-11-29 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-29 09:16

你好 ;   那你们后面收款 还是会收4700  ; 同时这个定金200是额外收取的不退是吗   

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快账用户9902 追问 2021-11-29 09:17

收4700 那个200不退

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齐红老师 解答 2021-11-29 09:17

你好 ;    不退还的话;  那你计入营业外收入 去 报所得税   

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快账用户9902 追问 2021-11-29 09:17

200是给对方的,类似回扣

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齐红老师 解答 2021-11-29 09:19

你好 ;  给对方的; 计入销售费用去核算; 让对方开票给你 ;       除非你合同约定了  回款在什么时间内给予多少 折旧比例   

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快账用户9902 追问 2021-11-29 09:25

没有票据的 就是对方要吃回扣

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快账用户9902 追问 2021-11-29 09:25

这样的话 就不能税前扣除了

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齐红老师 解答 2021-11-29 09:28

你好 ;  是的。计入销售费用 汇算调整  

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快账用户9902 追问 2021-11-29 09:30

那这个情况不是跟现金折扣类似吗?不能直接进财务费用吗? 还是说商品折扣只能用在商贸企业

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齐红老师 解答 2021-11-29 09:31

你好1. 这个不是现金折扣的 2. 这个是佣金返利了   

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快账用户9902 追问 2021-11-29 09:31

对 就是吃回扣嘛

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齐红老师 解答 2021-11-29 09:33

你好; 那就开票 的。  要么 没有发票   就汇算调整   

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快账用户9902 追问 2021-11-29 09:34

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-29 09:37

么事的; 希望能帮到你   

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你好 ;   那你们后面收款 还是会收4700  ; 同时这个定金200是额外收取的不退是吗   
2021-11-29
您好!也可以直接做管理费用-其他里,不走应付职工薪酬,汇算的时候直接调增这种处理方法。
2023-06-19
同学你好 1.检查账务准确性:首先,需要再次核对这笔应付账款的记录,确保错误或者异常情况没有发生。比如,可能存在记账错误或者数据输入错误等情况。如果发现错误,需要进行相应的更正。 2.确认业务背景:需要了解这笔负数余额的具体业务背景。如果是由于退货但发票未退回导致的,那么需要进一步查询退货的具体流程和规定,看是否需要将发票退回或者进行其他处理。如果是其他原因导致的,需要了解具体原因并做相应的账务处理。 3.做账处理:如果应付账款的负数余额是由于记账错误或者数据输入错误导致的,可以根据实际情况进行相应的调整。比如,如果是因为之前少记了一笔应付账款,现在可以补记一笔应付账款,并将这笔负数余额进行调整。 4.涉及税务问题:如果这笔应付账款的负数余额涉及到税务问题,比如需要转出进项税等,需要咨询税务部门或者会计师的意见。根据相关规定进行账务处理和税务处理。 5.考虑审计和合规性:如果这笔应付账款的负数余额涉及到审计和合规性问题,需要咨询审计师或者相关法律顾问的意见。根据他们的建议进行账务处理和相关文件的准备。
2023-11-15
同学你好 先挂往来 然后开了发票之后计入福利费 收据做原始凭证
2021-08-11
你好!最好是签一份付款的补充协议,三方盖章
2021-01-26
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