你好!这个其实严格来说,你们应该先确认收入和应收账款,用应收账款抵减应付
老师,我们向供应商购买商品,有一笔条码费是供应商要给我们的钱,双方商量好了这笔条码费按货款的20的抵扣,比如我们花了100元,实际支付80元,还有20元就是抵扣条码费的,这个抵扣的钱设置什么科目好点?
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票20万,供应商把这笔钱转给新公司,但这笔款应该是a公司,相当于新公司需要间接在转给a公司的),中途新公司采购商品应支付供应商100万元但实际支付了60万,供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱如何做账
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
转租厂房怎么开票?税收分类编码选择哪个?需要缴纳房产税吗
老师,我这边注册了一家公司,就是为了挂社保,没有业务。。。请问是否要报相应的个税,财报是否要将工资社保做进去,还是可以0申报(工资也0申报)
您好老师,我司是出口贸易企业,成交方式是FOB,监管方式是9710,那我司确认收入,是按照报关单的出口日期,还是按照实际日期来确认收入呢?
我公司现在有一笔经营贷,是直接打款给供应商,并且是通过法人的名义贷款的,不是公司名义,而且后期还款本息都是通过法人账户还款,这种公司应该如何做账,我们需要提供些什么凭证
老师,我想问下我们公司租了甲方的地块要付租金,但是又接了甲方的工程,他们也要付我们工程款,现在老板他们商议用这个工程款抵租金,甲方直接给我们开了房租的发票,我们又把这个应该付房租的钱转给老板了,这个账应该怎么做啊
管理费用-研发支出-设备调试费,在做年度企业所得税汇算清缴时,应填写在哪里呢?(高新企业,A107012研发费用加计扣除明细表)
一般纳税人,银行付款,材料收到,发票未到如何做账
老师,咨询个问题,我们公司支付了一笔劳动仲裁的赔偿款,是不是直接计入管理费用
老师 就是图片上的已收款是5月底收款 我这么做的分录 收款和做销售经过了合同负债 6月收款可不可以直接借银行存款 待主营业务收入 不经过合同负债会不会有影响
老师我们是做盘扣租赁的,23年买进来的盘扣有一部分是没有发票的,我现在要把这部分不进去怎么做会计分录,没有发票的盘扣折旧又要怎么做
这个是应付,
你好!你们是用应收冲减应付
我感觉你都不明白我的意思
你好!呃,我的意思是,你这个条码费,应该计入收入。才对。 要么就让供应商给你开折扣发票,折扣掉这20