你好; 借银行存款贷营业外收入 -补助收入
请问老师,社保局给我们公司发放以工代训职业培训补贴,要求我们提供发票,这个发票应该怎么开具,账务处理应该怎么做
人社局发放的以工代训补贴计入什么科目呢
以工代训补贴类的一般放在什么科目的
老师你好!收到的以工代训培训补贴分录怎么处理?谢谢!
以工代训补贴发放账务处理
公司租车每月租金1000元,租一年,需要交多少个人所得税
纸质版发票丢了怎么办
老师好:咨询下,a 公司和 b公司往来款一致, a 和 b 公司的股东为同一个人。经个人股东确认,a公司的其他应付款,可以和这个个人股东的其他应收款抵消吗?
请问我是一般纳税人,有个清包工工程,可以开具3%的的简易计征的专票吧?对方可以抵扣这3%吗?
这个题目为什么不选择基础设施 我感觉筹建多个智能制造基地不应该属于基础设施嘛
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
发放的时候哦
前期已经入账了
你好;收到按上面做 ; 发放的时候给员工 做:借管理费用- 福利费贷应付职工薪酬-福利费; 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款 ; 以工代训补贴是给企业的。