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老师,请问本年度1月份少计提了印花税,7月仍的报表才发现应交税费-应交印花税期末借方有余额,要怎么做账务处理?

2021-11-30 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-30 09:15

您好,您补计提分录 借:税金及附加 贷:应交税费——印花税

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快账用户2881 追问 2021-11-30 09:49

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-30 09:50

不客气同学,祝好运!

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您好,您补计提分录 借:税金及附加 贷:应交税费——印花税
2021-11-30
你好; 补计提就行了。 借以前年度损益调整贷   应交税费-应交企业所得税;  -应交    印花税 ; 这样来处理。  借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
2021-11-25
借税金及附加10,借管理费用-10
2022-07-11
你更正这个多计提的就可以的
2021-04-09
借税金及附加借管理费用负数。
2022-07-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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