你好,实际上你是计提两次多计提了是吧?
4月收到1-3月六税两费的印花税退税,怎么做账?我们之前印花税是按次申报的,所以做账时候没计提,直接做成借:税金及附加 贷:银行存款
4月银行流水单有一笔支付3月的税费印花税14.40企业所得税96.24那我这笔分录是不是还需要计提借主营业务税金及附加-印花税贷应交税金-应交印花税
4月份支付印花税80万:账务处理,计提印花税:借:税金及附加 80万,贷:应交税费80万 缴纳 借:应交税费 80万,贷:银行存款80万 8月份收到税务退回的印花税60万怎么做账务处理。
老师,我 23.12 月记账 计提 印花税 借 税金及附加 印花税 贷 应交税费 印花税 但是多计提了 1000 元 24.1 月份的时候应该怎么做账更正?已经报完税缴款了
老师 3月份的印花税计提少了,然后4月份财务又计提了一遍(以为之前的会计没有做)3月计提如下 借营业税金及附加 贷 应交税费-印花税 4月的时候计提印花税 并且银行支付了 ,这个账要怎么调呢
老师你好,问一下小微企业附加税是减半征收吗?是一般纳税人
老师:公司主营棚租和地租收入,偶尔有电费转售,服务费等,计入其他业务收入可以吗?怎么处理,谢谢
2022年有一笔房租支出,没有做进项分录,24年抵扣了那个房租进项税,应该怎么处理,下面两笔已经做完了,现在应该怎么调整? 2022年借:管理费用50000,贷银行存款 2024年借:应交税费-应交增值税进项,贷管理费用,
老师非正常户什么意思
老师,这道题年初的实收资本和资本公积余额不算吗?
老师,上期的税款已交,没有做账,这期财务报表季报显示有未交的税。这样该怎么处理?
老师事业单位不是月月结账吗?
老师,我们是房开企业,今年第一季度的时候,以利息收入,填写了相关报表,但是没有成本,全部将利息费用计入了开发成本,现在想从开发成本中调出来一部分,当利息成本,请问老师怎么调账,还需要更改第一季度的财报和所得税申报表吗。
公司目前经营资金有限,然后一位管理层一直都是自行购买了社保,公司没有买可以吗?
老师你好,公司从九月就暂停营业了,8月底员工全部就辞退了,九月在没有员工了,九月个税要不要申报,营业执照还是正常经营
计提了两次 但是3月份的金额计提的不对
4月份计提的是正确的 并且已支付
借应交税费借税金及附加负数红冲做错的那个。
就是直接红冲就可以啦不 老师
你好对的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。