齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,之前是小规模吗?小规模期间没有收入的可以。
之前是小规模,也有收入,但是,因为收入比较少,所以有好些供应商给开的增值税专票没有用到也没有认证,就放在哪里的 如果现在可以再继续拿来进项抵扣的话,那最早可以用到多长时间的发票?
只要小规模期间有销售额的就不可以
现在需要把这些发票选择不抵扣勾选,然后价税合计做账。
我们在11月1日之前收到的增值税进项专票,部分发票都已经按普票价税合计作为成本票使用了,这样操作对吗? 那这些发票还需要再在系统里选择不抵扣勾选吗?
你好,对的,价税合计做账可以的。
小规模期间有销售额的,这个期间收到的进项专票我现在完全都不能用了,是吧? 是系统里就完全提交不了,还是提交了可能会被税务局核查?
是的是的增值税综合服务平台里面选择不抵扣勾选这个选项,你提交不了是什么意思,截图看一下。
我的意思是,因为我12月份有好多收入发票需要开,但是没啥进项发票,以前那么多进项发票都没有使用浪费的放在哪里,我想用以前的进项专票 但是您说小规模期间有销售额的,那个期间开的专票这会儿就不能再使用了 所以我想问的是,如果我坚持用的话,是系统里就提交不了,还是会被税务核查?
好,是不允许抵扣的小规模期间有收入,你转了一半,纳税人小规模期间收到的专票是不允许抵扣增值税的。
好吧,因为我们是做工程的,现在工程已完工,所以采购的很多发票都在11月份之前收到了,都已经价税合计做成成本票使用了 我们现在需要收工程余款,就需要开工程余款的发票,但是就没有啥进项发票了 这个怎么办?
你好,那你们现在发生的材料没有发票吗?
工程已经完工了,发生的材料的发票在11月份之前都已经收到了
退回去,让对方重新给你开。
我这里收到的供应商的还没有抵扣的发票,再退给供应商重开,供应商那里处理起来会不会麻烦?
对方红冲,然后开红字发票。
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之前是小规模,也有收入,但是,因为收入比较少,所以有好些供应商给开的增值税专票没有用到也没有认证,就放在哪里的 如果现在可以再继续拿来进项抵扣的话,那最早可以用到多长时间的发票?
只要小规模期间有销售额的就不可以
现在需要把这些发票选择不抵扣勾选,然后价税合计做账。
我们在11月1日之前收到的增值税进项专票,部分发票都已经按普票价税合计作为成本票使用了,这样操作对吗? 那这些发票还需要再在系统里选择不抵扣勾选吗?
你好,对的,价税合计做账可以的。
小规模期间有销售额的,这个期间收到的进项专票我现在完全都不能用了,是吧? 是系统里就完全提交不了,还是提交了可能会被税务局核查?
是的是的增值税综合服务平台里面选择不抵扣勾选这个选项,你提交不了是什么意思,截图看一下。
我的意思是,因为我12月份有好多收入发票需要开,但是没啥进项发票,以前那么多进项发票都没有使用浪费的放在哪里,我想用以前的进项专票 但是您说小规模期间有销售额的,那个期间开的专票这会儿就不能再使用了 所以我想问的是,如果我坚持用的话,是系统里就提交不了,还是会被税务核查?
好,是不允许抵扣的小规模期间有收入,你转了一半,纳税人小规模期间收到的专票是不允许抵扣增值税的。
好吧,因为我们是做工程的,现在工程已完工,所以采购的很多发票都在11月份之前收到了,都已经价税合计做成成本票使用了 我们现在需要收工程余款,就需要开工程余款的发票,但是就没有啥进项发票了 这个怎么办?
你好,那你们现在发生的材料没有发票吗?
工程已经完工了,发生的材料的发票在11月份之前都已经收到了
退回去,让对方重新给你开。
我这里收到的供应商的还没有抵扣的发票,再退给供应商重开,供应商那里处理起来会不会麻烦?
对方红冲,然后开红字发票。