你好需要计算做好了给你

计算应缴纳消费税税额
不会计算应纳税额还有代收代缴的消费税
第一题计算该企业应缴纳的增值税和消费税 第二题计算该公司应缴纳消费税
计算本月应缴纳的消费税税额,计算过程
计算消费税及应缴纳消费税额
老师我们给客户买的礼品,供应商开的是专票,请问进项税额要怎么处理?
25年有两笔暂估,26年1月份红冲了这两笔又重新暂估了一笔,25年暂估没拿回来票,那25年的汇算清缴需要调增那两笔暂估吗?
出口退货,因为质量问题开退运证明,原来的报关单做了减少,销项跟进项是作废重开吗?
老师,请问下我们是从事蔬菜批发销售企业,采购的蔬菜通过分拣后销售 ,开具免税发票到下游, 那么上游供应商开来的农产品发票我们可以抵扣吗
老师给客户送的礼品专票,进项税额要怎么处理
老师,我销售行业,现在2026.2月想起来要去年陆陆续续采购销售合同产生的交印花税,按次审可以吗?合理吗?
手撕发票还能使用吗?如果不能,什么时候废止的,是什么文件
研发费用加计扣除是怎么扣除法?假如我们研发费用科目做了100万 怎么扣除?
老师,有个供应商发票开多了,而且是专票,让对方红冲,对方不想冲了,就写了一个放弃红冲的一个说明,说多的发票不要了,让我们公司自行处理,因为这个项目是简易计税,我也用不上这个专票,那我怎么处理?
老师,自产以原材料水泥,砂石、为的混凝土取消简易计税了吗
好的,谢谢老师
业务1缴纳消费税的计算是 3000*1.2*0.2+3000*2*0.5=3720
业务2缴纳消费税的计算是 2000*1*0.2+2000*2*0.5=2400
业务3缴纳消费税的计算是20*240=4800
业务5缴纳消费税的计算是 15000*1.05/(1-0.1)*0.1=1750
本月应交消费税的计算是 3720+2400+4800+1750=12670
业务1中,粮食白酒单位是公斤,但单价是斤,所以难道不应该是6000×1.2吗?
嗯看到了你说的是对的
那这个不就都错了吗?那正确的答案是什么呢?
你修改一下这个情况的
业务4没有该交的消费税吗?
业务4没有销售怎么缴纳
业务5中2500公斤的特制香槟酒也是因为没有销售,所以没有消费税吗?
这个是对外赞助无偿赠送,视同销售