咨询
Q

我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)

2021-11-30 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-30 11:57

同学你好 是什么会计准则呢

头像
快账用户4351 追问 2021-11-30 11:58

应该是小企业会计准则。老师,可以分别告诉一下不同的会计准则的处理方法吗,谢谢!

头像
齐红老师 解答 2021-11-30 12:06

小企业会计准则 直接用利润分配未分配利润 企业会计准则用以前年度损益调整

头像
快账用户4351 追问 2021-11-30 12:48

老师,那需要更正企业所得税年报吗

头像
齐红老师 解答 2021-11-30 12:51

同学你好 这个不需要的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 是什么会计准则呢
2021-11-30
第三个分录应该是 借管理费用贷累计摊销才对 2.那你是什么会计准则 你这个涉及跨年损益
2022-06-10
您好,可以做2月凭证。支出根据权责发生制确认挂账,收入取得项目进度确认单后做
2021-03-17
同学你好 你这个没有办法哦
2022-04-11
同学你好 这个官司你们赢了也要不回吗?不是可以强制执行吗
2022-04-21
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×