你好,今年11月份已经开始卖2022年商品了,能具体说明一下是如何实现这个操作的吗?
小规模纳税人,去年11月有一笔销售,对方开始说暂不开票,放在其他应付科目里,今年3月就把这笔款做了无票收入,现在对方还说暂不开票,我怕拖太久,考虑把这笔销售开出来,我的账务应该怎么处理,申报增值税怎填
小规模企业自己种植水稻,销售精装大米,季度销售60多,万发票税率开错了,应该1%开成免税的了,但增值税按照1%缴纳了,发票跨年了怎么处理???
我门公司是一般纳税人,今年5月份变更一般纳税人,5月以前小规模商品是有库存的,5月开出的销项发票有10多个品种的商品,但是5月我们只开了其中销售出去商品的其中几种商品的进项回来冲减销项税,税务局这边查到进项不符,我这里应该怎么做
今年5月份我红冲了去年12月的一张发票,做的账务处理是图片上面那个。重开的是下面的那张,去年是小规模,现在是一般纳税人,现在开出的是13%的票,导致主营业务收入为负的了,今年还没有发生销售,这个季度的所得税怎么报?
小规模纳税人,销售业。今年11月份已经开始卖2022年商品了,这种跨年度销售怎么处理?
24年资产负债表更改,将销售费用增加50000,营业外收入增加50000.那我账是不是也要调,有50000的政府补贴没计入营业外收入(之前会计直接抵消了广告费支出,把钱转给广告公司了,但没红头文件不能直接做抵消,广告费增加,营业外收入增加),税管员要求调整
老师。政府委托国企代采购固定资产。采购的固定资产开具的发票又是企业名字。现在要把该固定资产移交到政府部门去,我企业怎么做账务处理
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
11月份已将新稻种采购入库,月底已经开始向客户开票销售,开的是销售票据
你好,那与2022年的商品有什么关系呢?
我们公司是销售稻种的,这个提前跨年度销售如何处理?不会影响2022年的营业收入么?
你好,能解释一下,是如何实现提前销售吗? 我始终不能理解是如何做到的
就是提前采购进货然后开始销售了 我的意思是本来应该2022年开始销售,但现在提前销售了
你好,现在提前销售了,就正常做收入分录,结转成本分录就是了
意思就是这种跨年度的销售,不用调整,就直接按时间来是么?
你好,是的,是这样的