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今年5月份我红冲了去年12月的一张发票,做的账务处理是图片上面那个。重开的是下面的那张,去年是小规模,现在是一般纳税人,现在开出的是13%的票,导致主营业务收入为负的了,今年还没有发生销售,这个季度的所得税怎么报?

今年5月份我红冲了去年12月的一张发票,做的账务处理是图片上面那个。重开的是下面的那张,去年是小规模,现在是一般纳税人,现在开出的是13%的票,导致主营业务收入为负的了,今年还没有发生销售,这个季度的所得税怎么报?
2021-07-09 11:52
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-09 11:56

您好,1:如实申报。账上是如何,那么就怎么申报。 2:您觉得有问题,那么把申报收入填写0

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您好,1:如实申报。账上是如何,那么就怎么申报。 2:您觉得有问题,那么把申报收入填写0
2021-07-09
 你好;       补做账 ;     把之前收入补做进去 在去红冲处理 。 你开了红字信息表 是没有认证是吗   
2022-05-11
这情况去税务局申报就可以,没问题。 。用负数发票红冲当期收入。还是按原来的税率还是按原来的税率
2022-09-19
你好,正常做红冲收入的就可以的,应该需要的,你应该先申报负数销售额5万。
2023-06-09
同学你好 这个要做跨年调整的
2023-07-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

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