咨询
Q

老师,您好,收到的餐饮费专票如何做账(金额8400.09,税额504.01),我是一般纳税人

2021-11-30 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-30 17:50

你好,具体是什么情况下发生的餐饮费支出? 是招待客户,还是职工出差,还是员工聚餐? 

头像
快账用户3588 追问 2021-11-30 17:51

招待客户发生的,

头像
齐红老师 解答 2021-11-30 17:52

你好,借:管理费用—业务招待费,贷:库存现金等科目 

头像
快账用户3588 追问 2021-11-30 17:54

借方为什么没有应交税费-应交增值税-进项税额呢

头像
齐红老师 解答 2021-11-30 17:54

你好,因为是餐费支出,进项税额不能抵扣。

头像
快账用户3588 追问 2021-11-30 17:56

那办公费和租赁费可以嘛,对方给我开的是服务费专票

头像
齐红老师 解答 2021-11-30 18:27

你好,如果是一般纳税人,取得办公费和租赁费专用发票,进项税额是可以抵扣的 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,具体是什么情况下发生的餐饮费支出? 是招待客户,还是职工出差,还是员工聚餐? 
2021-11-30
你好! 免税的普票是不能抵扣进项税的。直接入成本就可以了。 借:生产成本等 贷:银行存款
2021-12-14
同学你好 借,银行存款 贷,营业外 收入
2020-12-11
你好,不是的,福利费,招待费贷款服务,娱乐服务,餐饮服务,是不允许抵扣增值税的。
2021-08-31
同学你好 可以抵扣的 只要不是招待费福利费就可以
2023-09-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×