您好,可以填写在本次出差的差旅费报销单中的单独填写一张支出凭单可以的

1.是不是所有费用都有费用报销单?比如日常开支、采购、工资、大额材料款、支出工程款等。 2.日常费用报销单的附件资料是不是都要收齐?发票、销售清单、银行回单,如果5张日常费用报销单只有 一张银行回单怎么办? 3.日常费用报销单的日期是填实际购买日期还是发票上的日期还是填写当天的日期? 4.老板打电话喊转账的日常开支,报销人是老板还是出纳?出纳签报销人,然后公转私到自己的账上合适吗? 5.我们的支出没有取备用金,全部通过网银公转公、公转私支出,这样可以吗? 6.全部支出通过公司网银转账,那么日常费用报销单上是盖银行付讫还是现金付讫章?盖在日常费用报销单的哪个位置? 麻烦老师一一对应的帮忙解答,万分感谢。
老师,如果从北京到长沙出差,在北京前往机场的路上打车,这种费用可以填写在本次出差的差旅费报销单中吗?如果忘记报销这笔费用,单独填写一张支出凭单是否可以?
老师,想请教下,如果员工在外出差,将去往不同地方的打车票粘贴在一起,填写支出凭单,没有写差旅费报销单,这样可以吗?
1.某企业3月份业务如下。(1)3月12日,企业开出现金支票一张,从银行提取现金3600元,企业用现金支付企业水电费400元。张明去北京采购材料,不方便携带现款,故委托当地银行汇款5650元到北京开立采购专户,并从财务预借差旅费2000元,财务以现金支付。(2)3月18日,张明返回企业,交回采购有关的供应单位发票账单,共支付材料款项5650元,其中材料价款5000元,增值税额650元。张明报销差旅费2200元,财务以现金补付余款,(3)3月21日,企业收到上海公司上月所欠货款47000元的银行转账支票一张。企业将支票和填制的进账单送交开户银行。(4)3月25日,采购员持银行汇票一张前往深圳采购材料,汇票价款8000元,购买材料时,实际支付材料价款6000元,增值税额780元。(5)3月26日,采购员返回企业时,银行已将多余款项返回企业开户银行。(6)3月30日,企业对现金进行清查,发现现金短缺600元。原因正在调查。(7)3月30日,企业发现短缺的现金是出纳员小华的工作失职造成的,应由其负责赔偿,金额为300元;另外300元没办法查清楚,经批准转作管理费用。月底,企业
即征即退项目应分摊进项税额=当期无法划分的全部进项税额x(即征即退项目销售额-全部销售额;这里面的销售额是含税的吗
老师:A公司欠个人B钱,A名下有车辆,现在A委托B可以卖这个车并且车钱由B直接收,我们是买车的C公司,请问,B直接跟我们签车辆买卖合同,我们把车钱转给B,B负责把户从A过给我们,这样操作可以吗?有没有什么问题
即征即退项目应分摊进项税额=当期无法划分的全部进项税额x(即征即退项目销售额-全部销售额。这里面的全部销售额指的是当期申报的全部销售额还是本年全部销售额
租房13个月做为办公室,房租已付3万元。 需要装修才可以使用,工期预计3个月,找装修公司设计装修方案,已付2000元,发票已收。 购买的地砖、装修材料5000元,款已付,发票已收,未达到使用状态,怎么做分录? 费用发生时,借:长期待摊费用-装修费,贷:银存。达到可使用状态前,与装修相关的费用全部计入长期待摊吗?直到装修完工吗? 可使用的次月开始计提,
老师,央企每个员工报销洗理费2000,合理吗
老师,比如我们买一些购物卡给员工做为福利,发票开预付卡项目,能税前扣除吗?如果想要能税前扣除,要怎么做比较好?
老师,一般纳税人,在还没有销项前,取得的进项税额简单操作是不是都认证勾选,待后期再抵扣?
员工缴纳的企业年金,现在不缴纳了,把之前的个人部分退回了,这部分直接按工资综合所得申报个税吗
25年12月暂估服务成本 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,26年1月收到发票怎么入账呢
请问老师,我如果开票控制500万以下,这个对公司会不会有税务风险。
随同差旅费报销单写一起可以,单独写一张支出凭单,也是可以的是吗
老师,像这种出差不是应该写在差旅的报销单中吗,为什么单独填写支出凭单也可以呢?
有没有相应的规定文件呀
你好一般一起写审核方便,忘了只好另选一张了
如果聘请的专家出差,是否应该填写支出凭单呢
因为属于业务招待费
如果是专家产生的交通费住宿费火车费餐费,是不是应该单独写一张支出凭单。还是说可以一类填写一张支出凭单呢,比如火车票填写一张支出凭单。飞机票填写一张支出凭单。
这两种写法是否都可以呢
可以写一起的不必分开
两种写法是不是都可以呢
都是可以的,这个没有强制规定
好嘞,收到
老师,如果今年开票,但是报销2020年3月份到2020年11月的电话费,这样是否可以呢
一般是不可以的,税法也不认可了。
您好,平台规定一题一问,如是原问题还不明白,可以继续提问,如是新问题请另行提问。以免其他提问的同学等候太久谢谢,
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