你好,请把题目完整发一下
甲股份有限公司(以下简称甲公司)2018年至2020年对丙有限责任公司,2018年4月1日,甲公司以银行存款2000万元购入丙公司股份,另支付相关税费10万元,甲公司持有的股份占丙公司有表决权股份的20%,对丙公司的财务和经营决策具有重大影响,并准备长期持有该股份。甲公司取得该项投资时,被投资方固定资产的账面原价为1000万元,预计使用年限10年,预计净残值为0,采用直线法计提折旧,已使用4年,公允价值为900万元。2018年4月1日,丙公司可辨认净资产的公允价值为9500万元2)2018年4月20日,丙公司宣告分派2017年度的现金股利100万(
甲股份有限公司(以下简称甲公司)2019年至2021年对股份有限公司(以下简称丙公司)投资业务的有关资料如下: (1)2019年4月1日甲公司以银行存款2000万元购人丙公司股份。另支付相关税费10 万元。甲公司持有的股份占丙公司有表决权股份的20%,对公司的财务和经营决策具有重大影响,并准备长期持有该股份。甲公司取得该项投资时,被投资方固定资产的账面原价为1000万元,预计折旧年限为10年预计净残值为0,采用直线法计提折旧,已使用4年,公允价值为900万元。 2019年4月1日,丙公司可辨认净资产的公允价值为9500万元(2)2019年4月20日,丙公司宣告分派2019年度的现金股利 100万元。(3)2019年5月10日,甲公司收到丙公司分派的现金股利。 (4)2019年11月1日,丙公司因合营企业资本公积增加而调整增加资本公积150万元。(5)2019年度丙公司实现净利润400万元(其中1~3月份净利润为100万元)。
称丙公司)投资业务的有关资料如下:(1)2019年4月1日,甲公司以银行存款2000万元购入丙公司股份,另支付相关税费10万元。甲公司持有的股份占丙公司有表决权股份的20%,对丙公司的财务和经营决策具有重大影响,并准备长期持有该股份。甲公司取得该项投资时,被投资方固定资产的账面原价为1000万元,预计折旧年限为10年,预计净残值为0,采用直线法计提折旧,已使用4年,公允价值为900万元。2019年4月1日,丙公司可辨认净资产的公允价值为9500万元(2)2019年4月20日,丙公司宣告分派2019年度的现金股利100万(3)2019年5月10日,甲公司收到丙公司分派的现金股利。(4)2019年1月1日,丙公司因合营企业资本公积增加而调整增加资本公积150(5)2019年度,丙公司实现净利润400万元(其中1~3月份净利润为100万元)。(6)2020年4月2日,丙公司召开股东大会,审议董事会于2020年3月1日提出的2019年度利润分配方案。审议通过的利润分配方案为:按净利润的10%提取法定盈余公积金;按净利润的5%提取任意盈余公积金;分配现金股利120万元。
3.甲公司2019年至2021年对丙公司_(韭上直公司2投资业务的有关资料如下:(1)2019年1月1日,甲公司以银征在邀2900万元购入丙公司股份,另支付相关税费10万元。甲公司持有的股份占丙公司有表决权股份的20%,对丙公司的财务和经营决策具有重大影响,并准备长期持有该股份。甲公司取得该项投资时,被投贷方固定资产账面原价为1000万元,预计使用年限为10年,净残值为零,采用直线
股份有限公司(以下简称甲公司)2019年至2021年对丙股份有限公司(以下简称丙公司)投资业务的有关资料如下:(1)2019年4月1日,甲公司以银行存款2000万元购入丙公司股份,另支付相关税费10万元。甲公司持有的股份占丙公司有表决权股份的20%,对丙公司的财务和经营决策具有重大影响,并准备长期持有该股份。甲公司取得该项投资时,被投资方固定资产的账面原价为1000万元,预计折旧年限为10年,预计净残值为0,采用直线法
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀