你好,建议还是计入到固定资产里面比较合适。
1、公司购买瓷砖(把公司装修一下)费用10538元 2、购买书桌,费用1万2千元 3、购买床头柜这样子的柜子放办公桌边上 ,费用7800元 分别怎么做分录?
1.购买书桌,费用1万2千元 2、购买沙发15782元 3、购买床头柜这样子的柜子放办公桌边上 ,费用7800元 4、办公室密码锁1299元 5、办公室用吸尘器2999元 这些都做 借 管理费用--办公费 行吗?
老师这个题怎么做啊 资料:1、根据企业本月职工薪酬汇总表计算,本月A产品生产工人工资40000元,B产品生产工人工资35000元,车间管理技术人员工资20000元,企业管理人员工资25000元。 2、按上述人员工资和14%的比例计算职工福利费。 3、开出转账支票委托银行发放工资,实发工资为100000元,并结转代扣员工工资20000元。 4、开出转账支票支付购买办公用品款1500元,其中管理部门1000元,车间500元。 5、用银行存款支付生产车间设备维修费1300元,企业管理部门设备维修费700元。 6、接银行通知自来水公司委托银行收取水费12000元。其中A产品耗用4000元,B产品耗用3500元,车间耗用1500元,管理部门耗用3000元。 7、企业开出转账支票支付本月电费36000元。其中A产品耗用18000元,B产品耗用12000元,车间耗用2000元,管理部门耗用4000元。 8、企业副总公出预借差旅费8000,用现金支付。 9、企业开出转账支票结算本月通讯费13000元,其中管理部门10000元,车间3000元。 10、企业开出现金支票支付律师费用和审计费用12000元。 11、企业副总报销差旅费7500元,交回现金500元。 12、本月耗用材料汇总如下:A产品耗用60000元,B产品耗用50000元,车间一般耗用6000元,管理部门一般耗用9000元。 13、计提本月车间设备折旧20000元,管理部门设备折旧16000元。 14、用银行存款支付本月网络费用3000,其中管理部门2000元,车间1000元。 15、企业用银行存款支付车间半年用房租金9000元。 16、摊销本月车间应负担的用房租金。 17、月末按生产工人工资分配制造费用,制造费用总额为60000元。A、B两种产品全部完工。 18、结转A、B两种产品成本,并验收入库。 要求:根据上述业务编制会计分录。
根据某企业12月份发生的经济业务编制会计分录。 1、国家投资新机器一台,原价32000元。 2、归还流动资金借款20000元。 3、采购材料一批,价款19000元,运费800元,装卸费200元,增值税进项税额3230元,均以银行存款支付。 4、上述材料验收入库,按实际采购成本转账。 5、根据发出材料汇总表分配材料费用,其中:产品耗用24120元,车间一般耗用4000元,厂部一般耗用2000元。 6、结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资8000元,车间管理人员工资1000元,厂部管理人员工资1000元。 7、从存款中提取现金10000元,当即支付工资。 8、按前述工资总额的14%分别提取职工福利费。 9、以银行存款390元购买办公用品,当即交厂部职能科室使用。 10、预提车间租入固定资产租金890元。 11、摊销前已预付,但应由本月负担的厂部固定资产修理费500元。 12、月终提取车间固定资产折旧费2000元,厂部固定资产折旧费1000元。 13、将本月发生的制造费用8030元转入生产成本账户
1.永信公司 2021 年 10月 8 日购入下列材料,增值税专用发票上列明:价款 21 000 元,进项增值税款 2730 元,款项用银行存款支付。材料未到。 练习U 品种 甲材料 乙材料 2.以银行存款支付甲、乙材料的运费 2 700 元(取得增值税普通发器)A 材料重量的比例分配该项采购费用。 3.永信公司 10 月 19 日从外地购入下到材料,增值税专用发票上列明:槲 价款 127 000 元,增值税 16510元,款项以银行存款支付。材料未入库。 品种 【材料 Ⅱ材料] 重量(千克) T 000 重量(千克) 1 000 单价(元) 13.00 2.00 单价(元) 29.50 9.00 买价苏 38 买价(元) 118 000 900 集种 4.以银行存款支付上述两种材料的采购费用;运输费2.500元(取得增低到 普通发票)和装卸、搬运费500元(取得增值税普通发票),按材料重量的比例分8 该项采购费用。 5.上述材料验收入库,按实际采购成本入账。 6.总经理办公室王莹出差回来报销差旅费 2 000元,原借款 1 500元,不足部分已经补付现金。
老师,我们目前还没有签办公用房的租赁合同,但是签的话日期大约在4月份,那本季末需要报印花税吗?
运动装配的防晒袖套,分类编码是归在哪里?
发票名称是食品,怎样入账合理
老师,收到专项资金拨款也要开发票吗
老师你好,你说这个公司没业务,工资发放,我是给他记到法人名下,还是空走一笔库存现金,把工资发放了。
请问老师、同一个客户、又是供应商、有应收冲应付模板吗?
老师好,拿25年的利润表来说,1季的季报和3月份利润表金额是相同的,那么在3月的月报利润表中,包括1和2月数据。在2月利润月报表中包括1月的数据,是这样吧老师
购酒1650,能一次性记入管理费用-招待费吗?
进项税抵扣需要和销项税项目对应吗
小规模纳税人。计提并交纳增值税的会计分录?还有应交税费-应交增值税-销项税额?这个三级科目对吗
全部都录固定资产吗? 借 固定资产(二级科目需要吗?要的话写什么合适) 贷 银行存款 这样子吗?后期还要做什么分录吗?
除了密码所以外,都计入到固定资产里面。
1、那密码锁入什么分录呢? 2、其它的入固定资产,二级科目需要吗?写什么好呢? 3、后期还需要做其它的什么分录?
密码所进入到办公费用里面就行。
二级科目就可以按照明细入账
进入到固定资产以后,还是需要按月计提折旧的。
借 固定资产--书桌/沙发/床头柜(桌柜)/吸尘器 贷 银行存款 这些后期要做什么其它的分录吗?
借管理费用折旧费、贷累计折旧。
图片里这样子的? 管理费用——折旧费 后面需要加上三级科目吗?三级科目写上书桌沙发之类的 累计折旧需要再设置二级三级科目吗?
这个就没有必要再设置三级明细了。
固定资产有四个,到时候做管理费用——折旧费 四个分摊的金额写在一起,还是做四个管理费用——折旧费 比如沙发 管理费用——折旧费 300 书桌 管理费用——折旧费 300 还是加一起 管理费用——折旧费 600?
这个合计做管理费用、折旧费、贷累计折旧就可以了。
分别分摊几个月呢? 这个月入固定资产,下个月开始累计折旧,折旧的金额就是这四个固定资产每个月需要摊销的合计金额,摘要我就写 书桌、沙发、吸尘器、床头柜(桌柜)折旧 借 管理费用——折旧费(合计金额) 贷 累计折旧
办公家具的话,按照五年摊销。
书桌、沙发、床头柜(桌柜)分摊5年? 金额分别是1万多、 7千多,这样也是需要分摊五年的吗? 那吸尘器分摊多久(金额2999)
本宫夹具按照五年集体折旧,电子设备安装,三年集体折旧。
你说的集体是指一年折旧一次,还是每个月折旧的时候各种需要折旧的物品金额累计在一起
这个折旧是按月计提折旧的。集中到一起计提折旧
5月购买的 借 预付账款-某某公司 贷 其他应收款--股东(股东私下支付的,公司有转款给股东个人 当时做的的分录是 借 其他应收--某某 贷 银行存款) 6月已经装修好了,7月开始摊销(摊销三年) 录入 借 管理费用--装修费 贷 预付账款 本打算入长期待摊,但是没有这个科目,就入预付账款了 整体科目可对?
没问题,这个科目是正确的。