你好; 没有完工就不结转的。 在生产成本科目放着

工业企业结转生产成本怎么结转,结转到库存商品又怎么结转
老师,生产企业年底的半成品需要结转成本吗,怎么结转呀
请教一下,外贸企业去年年底暂估了,并且结转了成本,今年收到发票 需要冲回暂估商品 还需要冲回去年的成本结转重新结转成本吗
生产企业。刚成立没几个月,员工保底。月末结转生产成本-工人工资转库存商品时,生产成本大于库存商品,怎么结转。
生产人员的工资记到制造费用、月底结转到生产成本、生产成本结转到库存商品、库存商品在结转到主营业务成本对吗
我单位是航运行业,现在因为没有租到外租船,用的自有船产生了超期堆存费,这个费用客户已经给了供应商,但是是因为我们没有租到船产生的费用,客户要找我们收入,在我们该收取客户码头费的费用里直接扣除开票可行?
老师你好,同一个人有应收应付2个科目,可以把应付合并到应收不,怎么做会计分录啊
老师请问普票怎么验真假
请问盈余公积这个数怎么来的?能大于当年的净利润吗?
老师,新增值税法原来开发票劳务—纺织产品加工费,现在劳务是不是不能开了,开什么大类?
老师你好,人力资源公司,找了个律师,开的法律咨询*法律顾问费,这个计入什么费用啊
公司装修尾款一万元可以直接公账付出不??那边装修公司不能开具发票,可以计入管理费用吗?老师
老师,免参保证明,需要怎么弄的呢
我想问为什么业务要区分期间费用销管财?这三个费用到底有什么区别?要是用错对报表项目哪里有影响
建筑行业被挂靠方企业,帮我看一下这两个会计分录方案哪个会好一点,原因是什么方案一:支付下游的材料费时:借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:其他应付过渡账户收到工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:其他应付过渡账户贷:其他应付款_挂靠人第二种方案支付下游材料款时借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:工程施工收到上游工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:工程结算贷:其他应付款_挂靠人
那生产成本年底就有余额了,可以吗
你好; 可以的。 到时负债表 填报的时候写存货栏次
哦哦,那老师,比如我们转租厂房,租赁来的时候,我们还没有收入,应该怎么记账啊,对方开具了发票,我们还没付钱,没钱付。
你好 ; 那你就 先做 :借其他业务成本 贷 银行存款 ; 取得收入按租期:借 应收账款贷其他业务收入 -租赁收入; 应交税费-应交增值税
假如租不出去,没有收入,是不是不能放成本啊
你好; 是的。 就得做管理费用去
哦哦,管理费用的话,年底直接结转本年利润嘛?
你好; 月末就得转本年利润去。 是的