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外贸企业收到的专票(非退税),可以做两种处置,一是做不抵扣的认证,按普票方式入帐,这种情况在申报表上就不用填报了吧?二是做了抵扣认证,在申报表上再做转出申报?

2021-12-01 13:10
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-01 13:12

你好,对的是的,是这么做的。

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相关问题讨论
你好,对的是的,是这么做的。
2021-12-01
你好,需要交税了 你需要把这个退税勾选在电子税务局申请退回
2023-12-06
是的,在附表2做进项转出
2022-12-13
您好,这个不一样是正常的,因为你做了进项转出了
2025-10-16
你好,同学 补做一笔进项税转出 借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2024-01-14
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