你好,这份分录是 借:银行存款 500000 应收账款 768000-500000=268000 贷 :主营业务收入 1500*400=600000 应交税费 78000 第二个是 借:应收票据 339000 贷 主营业务收入 300000 应交税费 39000

销售A产品1500件,售价400元/件,增值税额78000元,价款已预收500 000元,其余价款尚末收到。销售B产品300件,售价1000元/件,增值税额39000元,价款收到商业承兑汇票,汇票面值339000元。
3销售给W公司M产品500件,每件售价500元,N产品800件,每件售价600元,共计价款730000元,增值税94900元,商品已经发出,该产品的成本为每件400元,款项尚未收到
销售给华光公司甲产品500件,每件售价为200元,货款100000元,增值税额16000元,款项收到存入银行。(2)销售给东方公司乙产品300件,每件售价500元,货款150000元,增值税额24000元,收到该公司签发的2个月的商业承兑汇票一张,面值175500元。(3)销售给红星公司乙产品400件,每件售价500元,代垫运杂费300元,增值税额32000元,款项尚未收到(4)结转本月已销产品成本,甲产品单位生产成本150元,乙产品单位生产成本300元只做第二问
5月15日,向正大公司销售A产品1000件,售价160000元,增值税20800元,销售B产品400件,售价108000元,增值税14040元,货款尚未收到(后面加上数字)
采用商业汇票结算方式销售a产品30件,每件售价300元,价款9000元,增值税税额1170元,商品已发出并收到购货单开出承兑的商业汇票一张,金额为10170元
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?