你好,这份分录是 借:银行存款 500000 应收账款 768000-500000=268000 贷 :主营业务收入 1500*400=600000 应交税费 78000 第二个是 借:应收票据 339000 贷 主营业务收入 300000 应交税费 39000

销售A产品1500件,售价400元/件,增值税额78000元,价款已预收500 000元,其余价款尚末收到。销售B产品300件,售价1000元/件,增值税额39000元,价款收到商业承兑汇票,汇票面值339000元。
3销售给W公司M产品500件,每件售价500元,N产品800件,每件售价600元,共计价款730000元,增值税94900元,商品已经发出,该产品的成本为每件400元,款项尚未收到
销售给华光公司甲产品500件,每件售价为200元,货款100000元,增值税额16000元,款项收到存入银行。(2)销售给东方公司乙产品300件,每件售价500元,货款150000元,增值税额24000元,收到该公司签发的2个月的商业承兑汇票一张,面值175500元。(3)销售给红星公司乙产品400件,每件售价500元,代垫运杂费300元,增值税额32000元,款项尚未收到(4)结转本月已销产品成本,甲产品单位生产成本150元,乙产品单位生产成本300元只做第二问
5月15日,向正大公司销售A产品1000件,售价160000元,增值税20800元,销售B产品400件,售价108000元,增值税14040元,货款尚未收到(后面加上数字)
采用商业汇票结算方式销售a产品30件,每件售价300元,价款9000元,增值税税额1170元,商品已发出并收到购货单开出承兑的商业汇票一张,金额为10170元
老师 22年注册的公司 是1000万的注册资本 后面24年减资了一次 减到500万 现在实缴了100多万 还可以减第二次吗
老师。今天申报1月的个税,发现上个月申报12月个税,将专项扣除少填写了几十元,现在还可以更正申报吗
老师好,合并报表存货内部交易的抵消分录,第二年抵消分录是通过在第一年的基础上演变到第二年末集团该做的分录的嘛
张村经济合作社临时雇用临时工资,开“劳务费”劳务费可以吗,甲公司付款,给甲公司开的?因为给甲公司干的活,专票可以吗
长期股权投资有二级科目吗
老师,现在建筑行业这个劳务费应该怎么开具?我们把劳务分包给包工头,他们有自己的劳务公司,他们给我们开发票现在新规规定的是怎么开合适?清包工开建筑服务*劳务吗?
一项建设工程,可以的分别签订施工合同和设计合同吗,都是同一个乙方?
经理济合作社临时雇用临时工资,开“劳务费”劳务费可以吗,甲公司付款,给甲公司开的?
员工报销闪送入啥费用?
请问下如果是资产就直接进入固定资产后续只需要计提折旧就行了是吗?通过折旧费去摊销这个固定资产费用对吧