你好,这个也是需要盖章的
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?麻烦老师看清问题?只是支付款项而已
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?
财务软件,入库存商品里的电脑,货已经卖了,但是跟别的系统成套销售的,没有单独销售,还显示在库存里该怎么处理?如何做凭证处理呢
老师,我8月份销项税额是13388.86,进项税额是28173.86,老师我8月份和九月份应该怎么做会计分录
老师现在做什么成本最低最容易挣到钱
老师好,请教一下公司网络费包年一次付款未来两年的费用,会计怎么记账?
想问下我们项目上一般计税销售时开专票,收到了一张简易计税的专票,这张简易计税的专票能用吗
老师您好!我想咨询一下我们公司是小规模纳税人 现在没有往来只交了法人的社保 报财务报表的时候资产负债表怎么填 社保的钱是法人现金交的
老师您好,公司一月份开了八十多万的红字发票,开了三万块钱的蓝字发票,前任会计在增值税申报表里面填写的收入是负数,但是利润表里面主营业务收入是只填写了蓝字发票的金额,这种风险是不是很大
公司食堂招牌制作费计什么科目
这个是普票,也是盖在记账联就可以的对吧
做账的时候,需要把两张都做吗,还是怎么样
嗯,这个记账联盖章就可以了。
做账的时候附哪张,另一张怎么办
是啊,这两个都是需要做账的。
是附销售方记账联吗,那购买方记账联怎么办
这个是需要交给对方的
那就是说,上个月开具的那张和这个月开具的负数的这张都是要给购买方的对吧
这个是对方退回来的还是没给对方呢?
退回来的
那就不需要交给对方了,自己做账就行了
那购买方记账联那两联怎么办,
这个你自己保存好就行了
那我再给他寄回去不是也可以吗
不用,对方没有入账,就不用把原来的发票给对方了