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我们公司是丙方,我们承包的甲方的工程,和甲方的业务往来走的预收账款,乙方承包的我们的工程和乙方的业务往来走的应付帐款,账务应该怎么处理

2021-12-01 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-01 15:19

你好 ;  你们要按工程进度做成本 和收入处理的;  借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷工程施工 ; 借工程施工贷应付账款  

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快账用户7594 追问 2021-12-01 15:24

老师,你的意思是预收甲方账款增加,应付乙方的劳务款减少,是这个意思吗

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齐红老师 解答 2021-12-01 15:24

你好 ;  分别来做收入和成本处理   

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快账用户7594 追问 2021-12-01 15:25

老师,你的意思是预收甲方账款增加,应付乙方的劳务款也增加,是这个意思吗

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齐红老师 解答 2021-12-01 15:27

你好 ;         你之前收到款不是已经增加了预收账款了吗。 你做收入 减少预收账款了 ;   应付账款 款 你支付了 是增加。  你做成本就会减少应付账款的  

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快账用户7594 追问 2021-12-01 15:29

老师,我没有明白

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齐红老师 解答 2021-12-01 15:31

看上面分录。 我都给你 把分录都做出来了   

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快账用户7594 追问 2021-12-01 15:43

没明白这个逻辑

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齐红老师 解答 2021-12-01 15:46

你好;  你承包 取得 甲方的款  挂预收账款。  符合收入要求   做收入处理 ;   借银行存款贷预收账款 ;  借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;     你支付  给分包那边  ;借应付账款贷银行存款 ;    借工程施工贷应付账款   借主营业务成本 贷工程施工 ;

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快账用户7594 追问 2021-12-01 15:52

老师,我觉得你分录不对,按照协议,丙应该给甲148,甲本来还给丙工程款很多,148万用于抵减甲应该给丙的工程款,那么丙账务处理预收账款甲减少148,应付乙的应付账款也减少,这样就和你的分录相反

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齐红老师 解答 2021-12-01 15:54

你好; 你们不属于分包出去吗?    正常分录 是按我写的处理 ;   

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快账用户7594 追问 2021-12-01 15:57

对,我们分包给乙的

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齐红老师 解答 2021-12-01 15:59

那就是按照我写的处理分录哈 ;  

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快账用户7594 追问 2021-12-01 16:09

老师,收入成本先不管,你看下分录是不是应该这样

老师,收入成本先不管,你看下分录是不是应该这样
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齐红老师 解答 2021-12-01 16:10

你好;  对于你来说  甲方意思要直接支付乙方的话   你才能去这样冲哦 

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快账用户7594 追问 2021-12-01 16:15

老师,我觉得也不对,被绕晕了,你帮我理一下

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齐红老师 解答 2021-12-01 16:16

你好;  我上面分录 一笔一笔都给写了 。 一个是收入; 一个是你的成本 。 我不知道你为什么要去对冲两个往来 。除非 只能是     甲方意思要直接支付乙方的话   ; 你才会去做 ; 借应付账款- 乙方 贷应收账款- 甲方 

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快账用户7594 追问 2021-12-01 16:34

老师,这个三方协议可不可以这样理解,乙给甲148,丙给乙148,最后是丙该给甲148,甲说丙你也别给我了,我还差你工程款,就当我给你付了148的工程款

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齐红老师 解答 2021-12-01 16:37

你好 ; 正常   你是甲方。 应该是甲方支付给你 ;你支付给乙方 ;   为什么乙方要给甲方148  ? 我真的是没有看懂你这个情况了    

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你好 ;  你们要按工程进度做成本 和收入处理的;  借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷工程施工 ; 借工程施工贷应付账款  
2021-12-01
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