你好 ; 你们要按工程进度做成本 和收入处理的; 借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷工程施工 ; 借工程施工贷应付账款

我们公司是甲方请来的商业管理公司,合同规定首年我方的收入不足以支付全部支出的差额部分由甲方承担.平时账务处理中甲方汇入的资金都是走的往来款,现在想平了往来款,该怎么处理?
老师 我们公司有一笔业务 乙方买甲方的货 货款已付 甲方欠乙方的发票 目前是丙方用了乙方的货 丙方和乙方是老板自己的公司 丙方和甲方也有往来 现在老板想让甲方写个三方把票直接开给丙方 这样可以吗
我们公司是丙方,我们承包的甲方的工程,和甲方的业务往来走的预收账款,乙方承包的我们的工程和乙方的业务往来走的应付帐款,账务应该怎么处理
房开老师 你好请问我们甲方房开公司还欠乙方建筑公司工程款,乙方建筑公司欠丙方个人工程款,那么现在意思是我们甲方房子卖给丙方 从而抵销欠乙方的工程款,乙方抵销欠丙方的工程款,写个三方协议不通过银行现金流水走账可以吗?
请问一下承建商代付分包方的劳务工资,分包方该怎么做账?比如承建商(甲),总包方(乙),分包方(丙),我公司是分包方丙,开票给总包乙,承建商甲直接把劳务费支付给我公司的农民工了
老师,内帐,供应商欠款打折后付款,比如欠5千元,打了8折,只付4千元就清帐了,剩下不用付的怎么出数平帐
老师,我们采购的a公司材料,然后销售给了b公司,当收到a公司开的发票的时候,我这个成本应该入到哪里?
老师好,想问下,软件产品想要即征即退,那签合同的时候,要怎么签? 1.硬件(含……V1.0) 2.不含税金额也写上是吗 税额要写上吗
如果之前暂估入库20万,后期确定只能进18万票,那就要冲主营业务成本-2万,贷:库存商品-2万,是这样的吗?
已办完外经证,还需要报验吗?没查到外经证的号码
11月份抵扣的进项发票,因开票有误导致12月要冲红重开,进项是哪个月转出?
老师好,变卖固定资产,在处置完固定资产会计分录之后,显示账务和固定资产卡片有差异怎么办,要删除卡片中的固定资产吗
我们的办公场地是租的,房东不愿意开发票,我们用银行流水、收款凭证和租房合同,可以做税前扣除吗?
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税的会计分录如何处理,缴税和结转?谢谢
2022年小微企业企业所得税实际的税率是2.5%吗?还是5%?
老师,你的意思是预收甲方账款增加,应付乙方的劳务款减少,是这个意思吗
你好 ; 分别来做收入和成本处理
老师,你的意思是预收甲方账款增加,应付乙方的劳务款也增加,是这个意思吗
你好 ; 你之前收到款不是已经增加了预收账款了吗。 你做收入 减少预收账款了 ; 应付账款 款 你支付了 是增加。 你做成本就会减少应付账款的
老师,我没有明白
看上面分录。 我都给你 把分录都做出来了
没明白这个逻辑
你好; 你承包 取得 甲方的款 挂预收账款。 符合收入要求 做收入处理 ; 借银行存款贷预收账款 ; 借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 你支付 给分包那边 ;借应付账款贷银行存款 ; 借工程施工贷应付账款 借主营业务成本 贷工程施工 ;
老师,我觉得你分录不对,按照协议,丙应该给甲148,甲本来还给丙工程款很多,148万用于抵减甲应该给丙的工程款,那么丙账务处理预收账款甲减少148,应付乙的应付账款也减少,这样就和你的分录相反
你好; 你们不属于分包出去吗? 正常分录 是按我写的处理 ;
对,我们分包给乙的
那就是按照我写的处理分录哈 ;
老师,收入成本先不管,你看下分录是不是应该这样
你好; 对于你来说 甲方意思要直接支付乙方的话 你才能去这样冲哦
老师,我觉得也不对,被绕晕了,你帮我理一下
你好; 我上面分录 一笔一笔都给写了 。 一个是收入; 一个是你的成本 。 我不知道你为什么要去对冲两个往来 。除非 只能是 甲方意思要直接支付乙方的话 ; 你才会去做 ; 借应付账款- 乙方 贷应收账款- 甲方
老师,这个三方协议可不可以这样理解,乙给甲148,丙给乙148,最后是丙该给甲148,甲说丙你也别给我了,我还差你工程款,就当我给你付了148的工程款
你好 ; 正常 你是甲方。 应该是甲方支付给你 ;你支付给乙方 ; 为什么乙方要给甲方148 ? 我真的是没有看懂你这个情况了