学员你好,总公司应该是借:银行存款 贷:其他应付款 公司还回分公司:借:其他应付款 贷银行存款 分公司 借:其他应收款 贷:预收账款 收到总公司支付 借:银行存款 贷:其他应收款
请问总公司通过分公司的农民工工资专户支付工资,分公司要如何做账,是不是借:银行存款 贷:预收账款——总公司 支付出去时借:预收账款——总公司 贷:银行存款
老师,我们总公司帮收到分公司的预收款, 总公司做账借:银行存款 贷:预收账款-金多多 总公司还回分公司:借:预收账款-金多多 贷银行存款 分公司是怎么做账呢?
总公司,付款的时候,借:应付账款-分公司 300000 贷:银行 300000 分公司收到款,借:银行 300000 贷:预收-总公司300000 分公司付款的时候,借:预付账款-供应商 300000,贷:银行 300000问下,合并报表抵消凭证咋做,最后,报表里,预收是不是为0,本来总公司的预收就是0
总公司分摊费用给分公司 总公司做账 借:其他应收款 贷:银行存款 收到分公司的钱时,借:银行存款 贷:其他应收款 分公司转钱给总公司做账 借:管理费用 贷:银行存款 这样做对吗?
老师,分公司 借:预付款 贷:银行存款 总公司取得发票后怎么做账?
员工扣掉社保工资有小数点,比如扣完社保后实发3029.6元,按多少发工资合适,计提工资按多少元计提
老师是,算成本的时候是不是就是算的不含税的价格
老师,请问劳务工的工资可以跟正式员工一样在同个工资报表里面吗?然后个税单独申报?
老师,商贸业,收到货物的进项票,还没有销售,可以做抵扣吗?
老板开了个体工商户,给自己发工资,个人经营所得可以扣除老板工资么?可以做成本扣除么?
老师,公司要注销的话,工商年报中显示是异常,不在营业地址,请问这个怎么解决?是先移出异常还是先减资做业务最后再搞这个?
请问老师,个税由公司全部承担,员工不出。然后计入管理费用,这个汇算清缴需要调增吗?
老师好。我想问下。我是商贸有限公司,现在销售建筑模板,方木。混凝土。等建筑材料,我开票时。工厂比如给我开50000张模板。我只能开出去50000张吗?是否能多开点,如果按照他的数量。那么不就达不到商贸公司税负率了吗?像我这种商贸公司税负率控制再多少合适,企业所得税不是利润的25%的减免20%吗那么它的税负率千分之一又怎么算呢,是按照不低于千分之一,还是就报表自动生成的填
老师,建筑业成本票怎么算
老师,您好。我们去年主营业务收入有500多W,为什么信用等级评价年度内无生产经营业务收入?
这个客户之前是总公司的,后面拿货才在分公司拿,但是之前已经预收了金多多款,是直接挂客户了,但是现在分公司的应收货款要与总公司预收货款冲减呢
先把总公司的预收转为其他应付给分公司,然后分公司挂其他应收和预付,在冲抵
总公司 借:预收账款 贷:其他应付款-分公司 分公司 借:其他应付款-分公司 贷预收账款是这样吗
分公司 借:其他应收款-总公司 贷预收账款 请给个五星好评
我是先把这笔钱挂往来,然后实际支付是从往来还回去是这样吗
是的,你的理解完全正确