你好 ; 你不缴纳个税了。 缴纳增值税和附加税以及印花税
各位老师好,请问法人在17年底自己出钱以公司名义买的车,现在他卖给二手车市场,卖出的价格比折旧后的价格高出好多(19万多点),现在该怎么入账和交税呢?毕竟是法人自己出钱的,当时也做账也没说是公司借法人钱买的,麻烦老师了,谢谢哈
老师,请问我们公司老板想把自己的私家车卖给公司,将来又把公司公司的这张车又专卖给他本人,请问这个卖价有没有什么要求,我可以以低于市场很低的价专卖租赁吗?
你好,老师,我个人法人代表要把自己名下的二手车卖给公司,车价低于原来买入时候的价格,那这样需要交什么税吗?
在很多年前,公司法人把自己个人名下的车卖给了公司,无进项未抵扣,现在又把车卖给了别人,没有开专票,只有二手市场开具的二手车销售统一发票,卖价20000请问申报增值税是不是申报无票收入,填在简易申报2%那栏,需要把卖价按3%价税分离后来填收入金额,需要缴纳的税额 20000/0.03*0.02=申报税额388.35,请问对吗?
你好,老师,请问小规模公司把车卖给个人需要先开增值税普通发票,然后再去二手市场开二手发票吗?我们公司车原价是45万买的,开了6年了,那我以多少钱卖给法人比较合规?
用朋友的身份信息直播,提现后钱到朋友那里,他再转给我。所以个人所得税由他来申报还是我来申报
公司搬迁,重新购买一批办公桌椅、柜子。总价8万,但是单张桌子、单个柜子不高于1000元,应该记哪个科目
亿企财税和金蝶用友一个都是记账软件吗?
现在俄罗斯和中国之间的交易直接就是可以人民币交易了吗
将自产产品赚送,无同类销售价格,成本为13000元,成本利润率为10%,为何算销项税是13000*(1+10%)*13%,成本+利润是含税价,怎么直接乘以13%算税额呀?税额应该是不含税价(成本价)直接✘税率呀?
之前财务都是找代账公司,记得代账公司每月要申报,这次自己学习财务老师让我学税务实操,所以除了学习个税实操外,还要学习什么,需要每月申报的都有哪些内容
银行端口收汇申报的a,产品,实际上收的钱是包含了abc三个产品,三个报关单,这样会影响收汇吗。同时会不会影响退税呢?
银行端口收汇申报的a,产品,实际上收的钱是包含了abc三个产品,三个报关单,这样会影响收汇吗?
老师您好,不想聊天,别人又说不与人沟通
老师,这家公司是小规模,查询本季度累计开具发票金额是不是296099.99+2960.99=299060.98。是这样查询统计的吗?
你好,老师,增值税要交?
我记得低于车原值应该不交增值税的
你好; 你 取得了 收入要报增值税的
不对,自然人销售使用过的汽车属于个人销售使用过的物品,适用免征增值税的规定的,你在帮忙问一下其他人看,不然您这样误导去了
你好; 刚刚我想错了 想成 其他情况去了。 想成旧货去了; 自然人个人销售使用过的汽车属于个人销售自己使用过的物品,适用免征增值税的规定。; 《增值税暂行条例》: 第十五条 下列项目免征增值税: (七)销售的自己使用过的物品。 《增值税暂行条例实施细则》: 第三十五条 条例第十五条规定的部分免税项目的范围,限定如下: (三)第一款第(七)项所称自己使用过的物品,是指其他个人自己使用过的物品。 根据以上文件,自然人个人出售自己使用过的物品是免征增值税的。