你好 ; 你不缴纳个税了。 缴纳增值税和附加税以及印花税
各位老师好,请问法人在17年底自己出钱以公司名义买的车,现在他卖给二手车市场,卖出的价格比折旧后的价格高出好多(19万多点),现在该怎么入账和交税呢?毕竟是法人自己出钱的,当时也做账也没说是公司借法人钱买的,麻烦老师了,谢谢哈
老师,请问我们公司老板想把自己的私家车卖给公司,将来又把公司公司的这张车又专卖给他本人,请问这个卖价有没有什么要求,我可以以低于市场很低的价专卖租赁吗?
你好,老师,我个人法人代表要把自己名下的二手车卖给公司,车价低于原来买入时候的价格,那这样需要交什么税吗?
在很多年前,公司法人把自己个人名下的车卖给了公司,无进项未抵扣,现在又把车卖给了别人,没有开专票,只有二手市场开具的二手车销售统一发票,卖价20000请问申报增值税是不是申报无票收入,填在简易申报2%那栏,需要把卖价按3%价税分离后来填收入金额,需要缴纳的税额 20000/0.03*0.02=申报税额388.35,请问对吗?
请问老师,我们是汽车4s店我们卖的一台车子,客户使用了半年以后,发现车子质量问题来维权要求换车,那我们相当是把旧车收回然后把新车重新卖给他,那旧车收回来购置税保险都要我们公司承担,卖二手车价格又卖不起来,这样我们产生一个营业外支出了。这部分的支出可以税前抵扣吗?问题2是我们代收客户的二手车,由于时间没有把控价格又降了,导致卖的时候又亏损,这个可以税前抵扣吗?
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗
老师 工商年报的即时信息需要填写吗
旅游景点的门票怎样合理入账
我的失业保险清算代付户,是什么意思
您好!老师麻烦问一下企业费用企业所得税前扣除比例百分比和范围是多少
我公司要购买一辆二手车,卖方是个人,只提供二手车销售统一发票。问过资深会计,卖方应该还需要开具一个增值税发票给我公司。但卖方不愿意开,我公司取得这辆二手车后还能做成本吗
老师汇算清缴时调表不调账,调的是什么表
老师,过年给老板敬酒一般怎么说?
老师好!)购买了一套员工宿舍用的桌子,价格为1930元,此交易是真实存在的,商家提供的发票是由深圳市福田区福维答贸易商行(个体工商户)开出,发票号码:******,产品是家具,金额¥1910.89元,税额¥19.11元,合计¥1930元,该票我公司已入账。于2025年6月12日收到税局通知,以上发票涉及虚开,我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企业所得税汇算清缴申报,在纳税调整项目明细表已作调增,并补缴了税款96.5元。 后税局要求填以下资料:但我不知道要怎样填写,麻烦老师帮我填写,谢谢您 增值税抵减留抵金额(元): 企业所得税调整应纳税所得额(元): 企业所得税调整应纳税额(元): 企业所得税弥补亏损额(元):
3月计提了奖金,分录借管理费用应付职工薪酬1000 贷应付职工薪酬——工资1000。四月冲销奖金,分录写借管理费用应付职工薪酬-1000,应付职工薪酬——工资-1000可以吗
你好,老师,增值税要交?
我记得低于车原值应该不交增值税的
你好; 你 取得了 收入要报增值税的
不对,自然人销售使用过的汽车属于个人销售使用过的物品,适用免征增值税的规定的,你在帮忙问一下其他人看,不然您这样误导去了
你好; 刚刚我想错了 想成 其他情况去了。 想成旧货去了; 自然人个人销售使用过的汽车属于个人销售自己使用过的物品,适用免征增值税的规定。; 《增值税暂行条例》: 第十五条 下列项目免征增值税: (七)销售的自己使用过的物品。 《增值税暂行条例实施细则》: 第三十五条 条例第十五条规定的部分免税项目的范围,限定如下: (三)第一款第(七)项所称自己使用过的物品,是指其他个人自己使用过的物品。 根据以上文件,自然人个人出售自己使用过的物品是免征增值税的。