你好08年之前3%减按2% 之后的13% 你看购入的时间

很多年前,法人把车卖给了公司,现在公司又把车卖给了别人,只有一张二手车市场过户时开的二手车统一发票,公司没有给对方开增值税发票,这种是需要补开发票,还是申报无票收入?
在很多年前,公司法人把自己个人名下的车卖给了公司,无进项未抵扣,现在又把车卖给了别人,没有开专票,只有二手市场开具的二手车销售统一发票,卖价20000请问申报增值税是不是申报无票收入,填在简易申报2%那栏,需要把卖价按3%价税分离后来填收入金额,需要缴纳的税额 20000/0.03*0.02=申报税额388.35,请问对吗?
小规模纳税人,去年老板买了1辆二手车,买的时候二手车市场开票是开的公司名称,但发票没给财务入账,车款也是老板自己付的,现在把车卖掉了,也是老板自己处理的,钱款也没进公司账户,但二手车市场开发票时,销售方开的是公司,所以在当月的开出发票中有这张发票,而且买车款大于去年的购车款。请问公司财务上要怎么处理,要纳税申报吗,怎么操作。平时公司是按季度申报的,买车发生在7月,如果要申报,是季度申报时一起,还是在8月申报
老师,请问一下我们是打印店的。之前购入一两二手小汽车,10月份卖出去了给二手车市场了,二手车市场开发票,然后我们公司有显示出来这个机动车发票你。但是金额是5000,需要价税分离出来申报的嘛?现在季度报增值税。
老师,申报1月税款时候出现减征税额194.17元,12月份卖车二手车开具的发票1万元无税率,买车时候是2019年本公司小规模,全额入账没有抵进项税,2021年开始是一般人,2024年12月公司没有开具增值税发票,对方不要发票,填的减免税申报表,本期发生额1万除以1.03✕0.03,本期实际抵减额是0.02算出来的金额,期末抵减额0.01算出来是194.17,当时问的12366和所属税局增值税科,只让我减免2%,有文件,这194.17是交的增值税,1月份交了12月份税。
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
老师好,商会收到企业或者个人自愿支持资金,正常情况下记捐赠收入,但是商会没有申请财政票据,开不了票,这种情况下可以记其他收入科目吗?如果记其他收入,对方企业可以所得税前扣除吗
你好老师 问下个体工商户对公账户向经营者转款 应该怎么做会计分录
我们承接了一笔为期八年的业务,开的全额发票,对方也已经支付,但是费用的话要分年度支付,我们需要分年度确认收入,想问一下,该怎么进行账务处理,可以给个分录吗?
老师好,想问一下,我们有一项固定资产2022年4月计提够了折旧,净值11000,25.8月报废清理了这个固定资产。25年汇算清缴的时候,这项固定资产还需要体现在资产折旧摊销情况及纳税调整明细表里吗?
老师,之前借款给客户900万,现在还款时用他自己的另外一个公司还的,这种情况应该怎么处理
Fob出口,需不需要有提单单据,才能退税
租赁房产属于未完工工程,税务局让补充原值,这个没办法核酸,作为租赁方怎么解决
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
现在物业公司给客户开发票,是选生产生活服务下的不动产租赁服务吗 开停车费发票
就是看公司购入的时间,如果是08年12月31日之前买的,就是我刚才的算法,填收入金额的时候用卖价/1.03算出不含税金额然后✖️ 2%就是需要缴纳的税额。如果是08年之后的,就是用卖价/1.13✖️ 0.13=申报税额吗?
时间不对 2013年8月1日以前购入的小汽车 按照简易办法依照3%的征收率减按2%征收增值税【即:含税售价÷(1+3%)×2%】。
是2016年之后在个人手上买的车到公司名下,现在卖出去20000,申报的价格和税率怎么算?
20000/1.13 销售额填写这个,未开具发票一栏里面 20000/1.13*13% 税额填写这个