你好,这中间如果考虑增值税的话,税差是10000/1.13*13%-10000/1.03*3%=859.180341954
老师,我们之前的税率是3%,现在不是有优惠嘛,变成了1%,但是之前签的销售合同是3%,所以现在开票只能开出1%,采购方就不同意了,他就把中间的税点差额扣下了,但是我们给它们开了合同全额发票。这该怎么办?
有个材料商发货1W元,之前谈好开13%点的发票,现在对方开了3%点的发票,那这中间的税金差额,就考虑增值税税额,不考虑附加税税额
老师,就是供应商去年开了一张9万的发票,发票是1个点,后来发现发票里的数量不对,现在让重新退回去,但是对方现在只能开13%个点的票,那这中间的税差怎么办?有没有好一点的解决方法呢?
公司对对方公司开了3个点的含税金额发票2394元,对方要13个点的,还要补10个点的发票,应该还要补多少钱给对方?其中增值税是多少?附加税是多少?企业所得税是多少?
老师,您好,我们是查账征收,税务系统里的个体工商户开票额度是每月的还是每个季度的啊
23年筹建期间的开办费第一年所得税汇算清缴调增,24年再做调减么,里面的招待费要怎么处理
这个题为什么要乘以2呢
党校异地培训的培训费和车船费(大巴车)都是入培训费吗?还是车船费要入差旅费?
老师好~咨询下 居民企业之间分红免税 这条税收优惠政策 什么时间开始实施的?如果分红业务发生在2009年,免税吗?
行政单位年终一次性奖金和应休未休年休假报酬怎么做会计分录?
工厂的变动成本和固定成本有哪些
老师,我2月28号开的发票,开错了,这个月能红冲,再开吗?
企业在做汇算清缴的时候,计提的绩效清缴前不会发放,以前年度计提的也没有发放,那么在做今年的时候是调增当年计提的还是以前年度的也可以调增
1、资产折旧,一季度享受一次性扣除,二、三、四季度为什么还要再填报这个折旧的报税表?这个地方没懂 2、一次性扣除,是把这300万在季度报税时,利润中扣除300万,可以少交企业所得税的意思吗?