您好!这笔业务确认收入是在什么时候呢?
主债权的金是多少,? 答案的解释没看明白。
请问老师,有没有政策说从2026年1月起转让无形资产需要交增值税呢?
你好,老师,我们帐上的这个土地出让金该怎么去做账
老师,好。我们算时国企和私企合成立的一个公司。管理上面按国企要求走,之前是国企的会计在报税,她电子税务局备案的制度是企业会计制度,一直没业务,她也没做账。4月份我做账时财务软件里面用的是小企业会计制度,7月份报税时,发现报表不一致我把电子税务局里面的制度改成小企业会计制度了。人家国企是需要做合并报表的,我这8月要是把制度再改成企业会计制度,会不会有啥影响?还有10月份报第三季度税的时候,报表会不会有什么冲突?
老师,2025年,个体户也必须注销税控盘吗?
请问个人大病医疗保险,公司给员工申报个税时,未把这个大病医疗费用在个税里申报,但是社保费用缴纳都交了,这个根据法规有什么说法吗,
老师,请问纯排骨在流通环节免税吗?
收到供应商开过来的跨月红票,账面做进项转出,申报表怎么填?具体在哪里填?
老师,建筑企业采用简易计税备案的,在项目地备案还是公司所在地?
老师报表从分类之后资产总额和之前的一致吗
我们收到预收款是分期确认收入的 所以还有没有确认收入的款
就是比如我在小规模时期收到预收款500万元 确认收入的有200万元 剩余未确认收入是300万元 那这未确认收入的300万元和这已经确认收入的200万元里面有50万还没有开票 现在要开发票的话应该怎么选择税率?
您好!你们如果没交过税,那么都只能按照一般纳税人税率来开具了哦
小规模时期缴过增值税呀 只是预收款太多没有把所有的预收款都开发票而已 开了部分发票
现在是剩下的预收款都是小规模时期收到的 现在想继续把没有开完的发票继续开 但是现在不知道该怎么确认这个税率?
按理来说转之前是都要开完的,如果没开完,就只能开一般纳税人税率了
已经交过税的无票收入这次做红冲申报,然后再按照一般纳税人税率开具了哦
老师 那这条税法怎么解释呢?采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天
我们公司正好也是合同上规定分期收款
您好!这个明天我再确认下再回复你把吧?转后收款的肯定是按照新税率来算了,转前收取了款项,也申报了增值税的这个情况,我再确认下哦
我们公司是教育机构
好的 谢谢老师 明天等你回复
老师 未开发票的预收款没有在小规模时申报时做无票收入 只是申报了开具发票的部分
您好!确认了,就是小规模期间已经做了无票收入申报了增值税,那以后补开发票就按照小规模征收率来补开,如果是一般纳税人之后发生的纳税义务,就按照一般纳税人税率开具发票哦
无票收入没有做增值税申报 只申报了开具发票的 那就是要按一般纳税人开了吗 只是确认了主营业务收入
是的,如果没做纳税申报就按照一般纳税人税率开具,不然你们就涉嫌少交税,反而要承担滞纳金了哦
现在按一般纳税人开具发票 也需要涉及滞纳金吗
不用,就当作是一般纳税人之后发生的业务处理,这样系统不会预警的
好的 谢谢老师
不客气的,有问题再来咨询哦