您好,这个看完税证明就行

老师,请问电子税务局上面怎么查完税证明呢?
老师好!请问电子税务局中怎样查询补打缴税费的完税证明?
请问老师,税负,看已交税金,请问子安电子税务局中,看的是纳税证明还是完税证明?
老师,请问电子税务局能开这个纳税证明吗,这个是深圳那边的纳税证明,在广东电子税务局只看见完税证明。
请问缴纳增值税,记账凭证里的原始凭证中,是用完税证明,还是用电子缴款凭证(有税务局缴款凭证专用章),也是从电子税务局下载下来的。
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
东老师,那他不是也要看属期的吗?如果只看完税证明,最后12月缴纳的就是在第二年1月份了呀?为啥不可以看纳税证明啊 ?
看纳税证明也可以啊,这个灵活的
东老师,纳税证明和完税证明,前者是应缴纳的税额,完税证明是已交税额,只有这个区别,是吗?
对,其实你纳税证明和完税证明的金额应该是一样的,所以这两个其实也没啥区别。
好的,谢谢东老师,还有个问题是,11月暂估的是原材料--油漆,12月到票名称不是油漆这两个字,是油漆的别名且别名有三种。请问我冲暂估,咋冲?到票金额为3万,之前暂估是1万。
你就不管暂估发票是什么,直接把暂估的会计分录先冲销了,再按照发票入账就行。
主营业务成本,有要更改的吗?
你之前是按照1万元结转成本的吗?
对的,且已经领用完这1万的原材料油漆
如果你实际成本就是1万元的话,就不用更改,按照1万元结转成本就行。
东老师,这个我没理解,可以详细举例说明吗?麻烦你啦
举个例子来说吧,你当时暂估的时候是按照1万元的暂估的,而且也结转成本也确实是1万元,那么你这个成本就不需要改。
但是如果当时实际是按3万元,应该是,但是你还是按照1万元计算成本的。那就需要补结转两万元
意思是,当时暂估为1万,结转成本是1万,不需补分录。 暂估为3万,结转成本为3万,也不需补分录。 暂估为3万,结转成本为1万,需补2万成本分录。 三种理解对吗?
对的,没错理解十分正确
那一般情况下,暂估多少,对应结转成本也为多少,回来之后只要发票金额大于暂估金额,直接冲即可,成本也不需要更改,这样不是很方便吗?是吗
一般暂估准确的话就是比较方便。
这样对吗
对的,没错儿,就是这么做。