你好,你单位是什么情况导致的收入为负数呢?

印花税不足一元的话是需要申报的,然后不需要缴纳吗?
收入是负数的话是不是申报后,需要退印花税
老师,小规模纳税人申报不开票销售收入,账务处理怎么处理,然后这个不开票销售收入需要申报印花税吗?印花税是按照含税价申报是吗
请问今年申报的印花税缴款后再申请了退税,记账的时候是冲红印花税还是记营业外收入?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
红冲了上个月的发票
你好,那也得先有了正数发票,而且正数发票超过了负数发票,才可以开具负数发票啊
是上个月应该开错了,然后跨了月就开了负数发票,也开了正数的票但金额没有超过所开负数票总金额
你好,需要正数发票超过了负数发票,才可以开具负数发票的 你描述的情况,印花税按0申报
老师,像这种负数收入的话是没有税交的哦
(是针对这个回复有什么疑问吗)
那我申报印花税收入不能填零吧,我收入为负的话
你好,印花税的计税依据是不能填写负数的,所以只能是0申报了
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。