你好 不需要的,你直接按照承揽合同申报就可以的
税费种认定信息里面有核定购销合同印花税和财产租赁合同印花税,按次申报,如果没有符合要申报的印花税,要零申报吗?还是直接不用报?
我想问一下印花税没有购销合同的是不是不用申报啊,但是申报了其他非核定的印花税种,比如技术合同,货物运输合同等,核定的购销合同当月没有签订的,不用申报吧?
请问,我公司是小规模纳税人,增值税是按季度申报的,印花税税务局核定的是按月申报,可以申请改为按季度吗?第2个问题,就是印花税只核定了加工承揽合同,没有购销合同,那我怎么申报购销合同的印花税?
我们公司核定了加工承揽合同印花税税种,纳税期限是按次缴纳,这个月没有发生加工承揽合同印花税是否不用报税?
我们公司税种核定了加工承揽合同印花税,没有核定购销合同印花税,如果当月发生了销售收入,还需要申报购销合同印花税吗?
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
老师好,我们上个月有两张销项发票做账了,月初也申报了,现在发票有误冲红重开了,这几张发票要怎么处理
老师 我们是做塑料桶的,有注塑废气监测,由第三方出具检测报告,非甲烷总烃是不是不在环保税的征税范围里面。好像信息采集里面没有找到
A供应商在B平台卖货,B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A,(A在此环节做账分录:收到钱,借:银行,贷:预收,开票,:预收,贷:收入和税,支付成本价:借:预收,贷:银行)某月,B对某公益性组织捐赠现金,A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助,以在B平台销售的货物按成本价开票给A,不打款,抵赞助款,请写出A公司所有环节的账务处理,请问A公司预收账款怎么平账
但是我们只有购销合同,没有签订承揽合同, 是把当月发生的销售收入当做承揽合同印花税申报吗?
你这个情况要先做税种的,要不然申报的性质不对的
是否有销售收入就一定要税种核定购销合同印花税?
是的,你这个销售收入就要申报印花税,但是不一定是购销合同
前期有2个月的销售收入都未申报印花税,电子税务局也没有提示未申报, 那这个销售收入是申报什么合同的印花税?
因为税务局那边不可能预知阿,这个要申报购销合同的
那前两个月都未申报购销合同印花税,可以在这个月合计销售收入一起申报吗?
你最好是联系专管员做税种,然后更正申报前面两个月