你好,你们需要交房产税,租金*12%
问题一:老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗?开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起,一样的类目,专票的话我们也是可以正常抵扣对吧? 问题二:老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金,对方也需要给我们开发票,开的类目也是和租赁费金额加在一起开,进项可以正常抵扣对吗? 以上两种情况的分录为:借:管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款对吗? 问题三:如果我们公司签约艺人,签订的是艺人合同,那是不是就可以不给对方上社保,对方需要给我们开发票,我们需要给他代缴个人所得税,就是属于劳务合同类型啦对吗?
请问老师,我们公司和个人签了合同,对方租我们公司场地,我们可以出租给对方吗?还有对方私卡进对公可以吗?还是需要对方的个体工商对公账户打
我们私立幼儿园,对方是以个人名义给我们签的合同,我们支付房租是对公支付到对方私人账户。我们需要缴房租的税不?对方收我们房租需要缴税吗?
老师,公转私付房租给二手房东,对方要交什么税的?我们公司的房租是半年交一次的,财务说要公转私,二手房东叫我们不要公转私,会对他有影响,这样私对私合理吗?
我们是民办幼儿园,付房租的时候要求我们用法人的银行卡转到对方的账户上,我们就得把银行账户的钱转到法人个人的卡上,然后再去交房租,这样操作可以吗?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
有没有条例规定呢?怎么这么高?对方开票需要开多少税点的票给我们。我们是小规模纳税人。我们按开票金额不含税金额缴税吗?以公司名字签合同也是缴这么高税吗?我记得是1%。麻烦讲细点。
同学,税率都是税法规定的,没有1%的,房租增值税5%,但增值税是房东交,租客交房产税
我们以前公司交的印花税没交房产税呢。
说错了。是承租方交的千分之一印花税。
不好意思,打错字了,房产税是房东交,增值税租客要给房东
那我们不需要缴其他的税?没必要交印花税吧?没用公司名义签合同。房东给我们开多少税点的票呢?我们小规模纳税人。
同学,是企业租就是交印花税的,你不是说合同以谁的名义,如果说不是公司签合同,那这个费用你也不能做进公司
同学,上面给你回复过增值税5%
不是出租房交印花税吗?承租方也需要交吗?
印花税合同双方都交
缴千分之一吗
财产租赁合同印花税的税率是0.1%; 印花税在“签合同时”按合同金额缴纳。