你好; 是的 。 你退货了就会去冲主营业务成本的 和库存商品的
当月销售当月退货的成本要不要结转
结转销售成本时,要抵减当月销售退货吗?
销售退货分录和销售退货结转成本的分录怎么做
工业企业,出品的产成品几个月退货了,这库存成本怎么结转,按照退货当月销售减退的还是?
请问商品退货成本怎么结转,按照退货当月成本还是按照当然销售当月的成本结转
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
比如一个产品当月销售了100件,退货10件,我是直接按90件结转成本吗?还是要分开做分录呢?
你好 ; 你 分别来分录好一些。 除非你是汇总月末来做 可以一次性按90件来处理 后面要跟具体明细表的
销售收入及退货是每天做账,结转成本是月末结转,这种是按90件做吧
你好 ; 是的。月末做就一次性做即可
退货是用红字还相反方向做啊?
你好; 是的。或者做红字分录处理就行。
还有就是涉及发的样品和搭赠,这个要怎么做啊?
你好 ; 送的样品和 赠品 有价值的都要视同销售; 借销售费用贷 主营业务收入 ; 应交税费-应交增值税。 借主营业务成本 贷库存商品