同学你好 得用利润分配未分配利润冲减这个以前年度损益调整

老师 ,年中接账,用科目余额表录期初,数据一致,启动新账账套,提示损益类科目本年实际发生额-1000大于损益类科目本年累计发生额0+本年利润科目余额-800。后发现差额200是有个月份财务调整了上一年度费用 ,没有用未分配利润科目也没有用以前年度损益调整科目,直接就上一年度的费用分录做借贷相反。遇到这样情况期初数据如何处理好?
月中录入期初余额时,当期的数据有以前年度调整。应如何录入?后面启用账套显示不对
月中录入期初余额时,当期的数据有以前年度调整。应如何录入?后面启用账套显示不对?
老师麻烦问下,我前面那个账套用不了了,9月份重新启用一个新账套,损益那块期初录入那里我是调2022年1月至8月的数据发生额录入进去吗,前面年度的损益发生额不用累计录入的吧?
我这边遇到点麻烦 用金蝶软件登录初始数据时,新增固定资产卡片 入账日期填写应该是在生产日期之前的,添加完成时上面总显示初始入账日期应该在账套启用以前 这是什么意思
久合华财务软件怎么新增账套
老师,请问劳务分包简易征收可以开增值税专用发票吗
老师,请问劳务分包现在增值税法改革后怎么开票
企业交的增值税和企业申报所得税有什么联系吗,两者之间有什么联系吗,增值税算成本还是算费用啊,或者是什么都不算啊
老师,如果员工每个月工资7000到9000元,是以发年终奖划算还是走工资薪金,工资薪金的话5000元免税
老师,湖南这边我刚申报2月的社保 ,有些员工是只有买了工伤保险的,现在有一人要离职,我要怎么做减员呢,
老师,我们公司在深圳,过年买北京那边的烟和白酒送客户,开的发票做销售费用有没有问题啊,这个能在企业所得税前扣除有限额多少吗
老师,去年2月份试驾车处置出售,当时凭证也是做的处置固定资产,但是没找到开具处置固定资产的发票,现在销售要求开二手车发票,能开么?
老师,我现在有个问题,员工有的工资超过了5000元的,我是以发工资的形式的话员工就会交个税,那我以奖金的形式发是怎么算吗,要缴税吗
业务招待费是否可以进项抵扣。
你好,那怎么样录入呢?怎么填数据?
同学你好 录入相反方向的
在哪录入相反的?可以说清楚一点吗?是在未分配利润的期初余额录入负数吗?麻烦说清楚一点谢谢
录入借方你上面第二个图片的差额
你好,是这样填吗
同学你好 对的 是这样的 你填写上看看平衡了吗
你好老师,这个加上去怎么试算不平衡呢?
差额比刚才大了吗
试算不平衡无法启用账套,无法启用账套就没办法看到那个第二张图片上的提示,老师你看怎么填呢?
如果借方不对就填写在贷方
老师,还是不平衡
把借方哪个四千多删除了
还是不行
这个就是看下借贷方差额然后调整平衡
怎么调啊,我要知道就不会花钱在这问你了,麻烦你告诉我一下,我的追问次数都快结束了,你都没有给我说清楚
就是上面我说的办法
是录入新账套期初数 不是发生数
这样填也不对啊
你只要填写期初数就行了