同学你好 你们做受托收款的就可以
老师,我单位是特种运输公司,去年有个人大挂车挂靠到我们车队,当初车主把钱打到我公司,以我公司的名义付的车首付,我公司当初收钱增加银行存款,贷方走其他应付款了,到现在我们账上其他应付款还有这部分钱呢,实际上我们不欠钱,老师这个账怎么平呢,我想当还借款处理行吗,如果可以,我需要跟个人签借款合同吗,
老师我想问下,就是我们公司要对方帮我们过账,意思就是购买材料,接着我们给他税点,我们先把钱打给它借:其他应付款219819.6 贷:银行存款。 接着我们现金账户上收到一笔他打回来的款项,就是185569.。我们支付税18352.我是借库存现金185569.管理费用18352贷其他应付款203921.接着购买材料的我又没有真的收到材料,所以这里有个金额15897.85我不知道计入哪里
我们公司有一个在读博士,在学校玩有项目,项目有补助金5W,是以我们公司名义申请的项目打到我们公司的对公账户。现在要把这5W打给在读博士,需要个税吗?还是直接打给他?
我们公司有一个在读博士,在学校就读可以有项目,项目有补助金5W,是以我们公司名义申请的项目打到我们公司的对公账户。现在要把这5W打给在读博士,需要个税吗?还是直接打给他,直接打给他就当做他私人打款到对公账号再退给他:到账时:借银行存款 贷:其他应付款——博士名字 退给博士:借:其他应付款——博士名字 贷:银行存款。这种处理可以吗?
老师,我们公司有个这样的情况,小王是我们公司的合作方,他个人购买机械贷不了款,所以就以我们公司名义购买了机械,首付按揭的这种,每个月还按揭款8万元,(就是购买车的名是我们公司,但实际是小王的车)所以小王负责车款的支付,小王每个月就把按揭款打到我们的公户,我们公户再支付机械公司按揭款……但是小王打进来的款,我只能记账,借方银行存款,贷方其他应付款小王,这样下来就导致账上已经挂了其他应付款小王100多万啦,我现在想要不要补一份借款合同 然后 把钱还他 把账平了 他在私底下把钱还给老板 还是应该怎么操作好些???
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
受托收款啥意思?
受托收款是需要啥材料
同学你好 就是博士委托你们公司收款 有委托收款协议
您好这个是政府相关文件,要求一个月内打给受资助人员。有了这个,没有委托收款协议可以吗?
同学你好这个也可以的
有了这个直接就打款给在读博士就不交个税?按照我上面的分录入账就可以是吧?
同学你好 嗯 有这个就可以的