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老师我想问下,就是我们公司要对方帮我们过账,意思就是购买材料,接着我们给他税点,我们先把钱打给它借:其他应付款219819.6 贷:银行存款。 接着我们现金账户上收到一笔他打回来的款项,就是185569.。我们支付税18352.我是借库存现金185569.管理费用18352贷其他应付款203921.接着购买材料的我又没有真的收到材料,所以这里有个金额15897.85我不知道计入哪里

2021-11-18 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-18 14:47

同学你好 这个有发票吗

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快账用户8447 追问 2021-11-18 14:48

没有,纯碎就是过账

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快账用户8447 追问 2021-11-18 14:49

这材料这笔我不知道放哪里,本来正常开来我应该借原材料,贷应付账款。但是我没有收到材料,如果我计入进去,那不就等于我的材料成本高了?

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齐红老师 解答 2021-11-18 14:55

同学你好 那你直接做往来就行了 如果开发票那就不能只是过账 需要做收入成本

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快账用户8447 追问 2021-11-18 14:56

那我怎么做分录?就根据我给你写的,我不知道怎么做?

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齐红老师 解答 2021-11-18 15:03

需要有发票 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷原材料

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同学你好 这个有发票吗
2021-11-18
同学你好,这个15897.85的差额是怎么产生的呢?用到哪里了
2021-11-18
同学你好 返回了冲减就行了
2021-12-22
您好!这个计入其他应付款。 收到的时候,就计入其他应付款
2022-08-30
是的,就那样处理就是了
2022-08-30
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