同学你好 做收入就行了
你好 请问建筑劳务公司有人挂靠 与建设单位签订了劳务合同 开具了3税率的专票 款到位后收取管理费 余款反给了挂靠人 这种账务处理怎么做最合理
老师好,我公司是代建模式的一般纳税人,建设项目外包给施工方,完工后移交给项目方,我公司只收取代建费。施工方给我公司开票,我公司给项目方开票,请问怎么做会计分录?
老师好。我公司是代建模式的企业,只收取代建费。预收项目方的建设资金时,借:银行存款 贷:预收账款。给项目方开具建设资金发票时,借:预收账款 贷:专项应付款 请问这样入账对吗?
老师好,我公司是代建模式的企业,只收取代建费。请问开给建设单位的建筑监理等发票,怎么做账务处理?
老师好,我公司是代建模式的企业,开给建设单位的建筑发票、监理等费用发票,计入什么会计科目?还交增值税吗?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
请说一下具体的会计分录好吗?
谢谢老师!
借银行 贷主营业务收入 贷销项