你好 发生时就记 借成本费用科目 贷其他应付款
公司新成立账上没有钱,员工帮公司买各种小件都是自己垫钱从淘宝上买,没有发票,购物记录截屏是否可以直接作为报销依据,另外这些小钱都是另一位员工(老板亲信)直接给他们报销了,记账:借管理费用开办费贷:现金,然后借现金,贷其他应付款-个人,是否正确?另外,这名员工(老板亲信)自己也垫了很多款买东西,发票都给财务了,但是说公司现在没钱,她先不报销,这种情况怎么记账呢?
如果公司刚成立,规模不大,大多业务都是员工出钱,然后再报销,记账时是根据报销单填写时间记账,还是业务发生时记账,会计分录是什么样的,是直接贷到其他应付款个人吗
老师,您好,截图中有资产负债表和利润表那张图是我要填写校验通过后报送得各种表,第二张图是空表不需要填写,但是我刚来这家会计师事务所刚两个多月,是专门承接中石油海外子公司账务的事务所,我是其中一个记账会计,一般负责2—3家公司记账之后出这些报表,这些表勾稽关系填写都需要填写,校验若不通过还得改,平时我看老人工作量都大,我39岁男单身,有一个中级会计师证,本科会计,但是刚转岗做会计,觉得就是天天填写报表,接触不到像其他会计所的不同行业审计业务,周围都是比我小的,卷不过他们,这个所职业发展有限,顶天再调岗到合并报表岗位。对我难度也大,想辞职有机会做企业账务或者从事我之前的金融培训工作,老师分析一下,指导下,谢谢
旅游公司内账。相当于公司帮员工购买粽子,我们已经收了员工购买粽子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,因为原本是想既然费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
就是报销时写这个分录
报销完就借其他应付款,贷银行存款/库存现金吗
您好,这样处理正确的。