实际这个是什么业务的。 报销的那个费用
老师。您好,我公司是今年成立的小规模纳税人,目前对公账号没有钱。7月开了一张票,目前也没收回应收款。,我要做办公费报销,也要给员工发工资。只申报了法人一个人的工资。 可以借库存现金,贷记,其他应付款_老板,然后再去报销这个办公费,还有发放工资。??? 还是让老板打款进对公账户,做实收资本合适点?还是直接做现金。,老板借钱给公司做报销?。
老师,您好,公司的账一直是请的记账会计做账,最近发现项目做的有点问题,比如说给员工报销的款项,会计做成 借:其他应收款 贷:银行存款 像这种19年的账能有什么办法补救吗?
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
老师您好,我公司有个员工一直借款报销费用,现在这个员工其他应收款贷方有余额,然后他有3笔费用的报销单我忘记没有直接下他的账,而是直接做了借xx费用,贷银行存款,老师我现在想把这个员工的账调平,老师这种的应该怎么做呢
租别人的包装材料,还没开发票,先记入主要生产成本科目吗
老师房屋租赁一年一万需要交税吗
老师,未分配利润如果300万,请问是哪些科目形成的?
额度调整时,合同金额如果超过30万是不是影响增值税,还是和工期有关系
定期定额是否查账征收?
客户发来往来对账函,金额是238000,但是这批货已发货,只是没开票。上面还是要写238000么
请问有个人想投资入股我司,但要求我司帮他们把去年11月-7月的社保补缴,之前没在我公司发放工资和缴社保,他原来缴社保的公司已经不存在了,像这种能缴吗?怎么缴?
老师,请问远期支票是否可以没有到期去银行兑付?
高企 只有委托境内研发可以吗
老师,公司借了股东好多钱,现在打算把借款的往来款转增资本,需要交税吗。需要什么税务处理吗,
是公司日常办公的一些费用和员工采购垫付的款项
老师,像这种报销的不是应该做成 借:其他应付款 贷:银行存款吗?
借管理费用贷其他应收款
老师,以前的账有问题现在可以更改吗?
你好 可以修改的 可以
老师,你说怎么改呢?把有问题的账目调一下,然后19年的报表已经申报了,税已经缴纳了,报表和税怎么办呢?
计提的调整啥业务 跨年的损益用以前年度损益调整