您好,这个计入递延收益就可以啦。
老师,收到财政拨款,是计入递延收益呢还是其他应付款-专项应付款呢,因为是小企业会计准则没有专项应付款这个科目
收到财政拨的棚改项目专项债计入专项应付了,因为我们没有直接用于项目,而是把钱付给第三方去支付,我们跟第三方又挂了个往来,就用在建冲了其他应收,但是账上的专项应付如何冲减呢,还是收到这笔款的时候就该计入递延收益
公司收到党支部转入的”党建工作财政专项资金”会计分录借:银行存款,贷:专项应付款,结转时,借:专项应付款,贷:其他收益,这个其他收益可以用政府补贴科目吗?
老师收到政府给企业的产业发展扶持资金应该做到那个会计科目,是递延收益还是专项应付款,求解
老师,财政拨款用于种植水稻项目的专项款,我收到是借银行存款,贷专项应付款,那后面我这个专项应付款要结转到那里呢?
老师好,公司清算时名下的固定资产怎么处理
主营业务收入100元,主营业务成本80元,开具增值税销项票100元,收到增值税进项票80元,销售费用2元,管理费用1元,财务费用0元,13%的税率,增值税税负率1%,所得税税负率千分之一,小微企业,请问利润怎么计算,需要计算过程,谢谢
老师请教一下 公司给离职员工免费缴纳了一个月的公积金1190元和社保3077元 在零工资的情况下 请问计提和发放凭证应该怎么做 谢谢
公司账面上欠股东的钱,注销前怎么处理
高新技术企业,纯软件公司增值税可以加计扣除5%吗?如果没有进项发票,是不是就享受不了,在哪里可以申请
领料领多了怎么调整,导致原材料余额为贷方,具体怎么调整举例说明一下
工商年报资产总额保留两位还是六位?
老师好,公司注销以后公户剩余的钱打给谁
老师好,领导的市内交通费可以直接走公司报销税前扣除吗
老师,六月份税务稽查,查出2月有进项发票不合规,让做进项转出,转出在2月,这个需要怎么做会计分录呢
老师,有个问题就是因为这笔钱是专款专用,为了研发新产品的,我看网上如果以后形成资产则借专项应付款贷资本公积 那递延收益也是这样吗?借递延收益贷资本公积
是这样的,因为你这个准则没有专项应付款这个科目
是的,老师,那有没有借递延收益贷资本公积这个分录的
你们为什么要贷方是资本公积?
我看网上是借专项应付贷资本公积,我也想到时候就借递延收益贷资本公积,这样就不影响利润表了,我不知道理解的对不对
您好,我刚才看了,这个是对的。