您好,这个计入递延收益就可以啦。
老师,收到财政拨款,是计入递延收益呢还是其他应付款-专项应付款呢,因为是小企业会计准则没有专项应付款这个科目
收到财政拨的棚改项目专项债计入专项应付了,因为我们没有直接用于项目,而是把钱付给第三方去支付,我们跟第三方又挂了个往来,就用在建冲了其他应收,但是账上的专项应付如何冲减呢,还是收到这笔款的时候就该计入递延收益
公司收到党支部转入的”党建工作财政专项资金”会计分录借:银行存款,贷:专项应付款,结转时,借:专项应付款,贷:其他收益,这个其他收益可以用政府补贴科目吗?
老师收到政府给企业的产业发展扶持资金应该做到那个会计科目,是递延收益还是专项应付款,求解
老师,财政拨款用于种植水稻项目的专项款,我收到是借银行存款,贷专项应付款,那后面我这个专项应付款要结转到那里呢?
我是个体工商户,也有其他单位兼职收入,个体工商户季度报税时需要报兼职个人收入的个人所得税吗?
老师,公司是做民宿的,有张9月开的买投影仪和小米电视的票共计7万,因为10月缺成本票,我没想把这张票入账固定资产,因为入账固定资产要折旧,这样10月成本不够,我等10月直接用来做成本,那现在做9月的账这笔应该入账啥科目合适,又不符合低值易耗品性质
老师,三季度所得税申报要填写研发费用加计扣除吧
老师,我们做账每个月的银行账户明细都要附在记账凭证里面吗
进到电子税务局的时候,说无关联信息,怎么办
这是什么意思?一般纳税人默认就是简易征收吗?
老师,企业所得税的工资薪酬是提取哪里的数据?个税吗?
劳务费,劳务费 发票什么情况可以开出来,我是咨询公司能开不,个体户,需要开张专票
老师,请问7,8月的收入没有做成本(服务型公司),10月份再把成本打给客户,对应的进项票做成本,这样合理吗?等于这个征期申报就是成本为0,收入一万多,管理费用16万多(人员工资和社保)
老师,公司销售发票开给子公司,但是付款是母公司代付,这种情况咋办,要把银行收入的应收款改成子公司的
老师,有个问题就是因为这笔钱是专款专用,为了研发新产品的,我看网上如果以后形成资产则借专项应付款贷资本公积 那递延收益也是这样吗?借递延收益贷资本公积
是这样的,因为你这个准则没有专项应付款这个科目
是的,老师,那有没有借递延收益贷资本公积这个分录的
你们为什么要贷方是资本公积?
我看网上是借专项应付贷资本公积,我也想到时候就借递延收益贷资本公积,这样就不影响利润表了,我不知道理解的对不对
您好,我刚才看了,这个是对的。