同学你好 借应收票据 贷应收账款 贷银行存款
老师请教两个 1. 天地福是我们公司 收到电子银行承兑汇票怎么做分录啊 2.然后把这300万的承兑汇票转给罗田广辉公司 3.然后又收到江西耀青公司交来货款300万入天地福公司来了 老师这怎么做分录啊 没有做过 谢谢老师
老师请教两个 1. 天地福是我们公司 收到电子银行承兑汇票怎么做分录啊 2.然后把这300万的承兑汇票转给罗田广辉公司 3.然后又收到江西耀青公司交来货款300万入天地福公司来了 老师这怎么做分录啊 麻烦看下图片 我怕我描述的不对没有做过 谢谢老师
老师请教两个 1. 天地福是我们公司 收到电子银行承兑汇票怎么做分录啊 2.然后把这300万的承兑汇票转给罗田广辉公司 3.然后又收到江西耀青公司交来货款300万入天地福公司来了 老师这怎么做分录啊 麻烦看下图片 我怕我描述的不对没有做过 谢谢老师
老师,请问下,我公司为其他单位的商业承兑汇票作贴现,收到对方100万的商业承兑汇票,当即转给对方80万,然后汇票到期后收到100万的银行存款。我的问题是,首先,企业之间商业承兑汇票提现是允许的吧,二是,这个20万要交税吗,以什么税目缴纳呢,要开发票吗
老师您好。公司有19万的应收账款,对方公司有20万的汇票。我们公司先转1万去对方公司补汇票差价,第二天收到电子承兑汇票。请问这个账如何处理呢?谢谢
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
老师您好,请问一下,公司法人没签劳动合同报销火车票,能抵扣进项税吗?
老师 请问报个税报应发合计还是报实际要发的工资
其他都明白了,就是(1-20%)和(1+10%),为什么要用1呢?
老师您好,想问下五险中只有医疗属于医保吗
老师 老板用自己的钱给公司当备用金,以微信转账的形式 需要什么票据
老师,请问这个四笔如何登手工账?谢谢
本年固定资产原值10万无票入账,本年该固定资产计提折旧4万,那么汇算清缴应该调增多少,填在哪里
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,如果按金融5:1,2024年可以借款多少,利息才能全部扣除
这题涉及的分录给我写一下吧
提前一天打款给对方的时候不用先做一笔借其他应收款 1万 贷银行存款1万吗?
同学你好 这个不用 提前打款的话你可以做 借应收账款 贷银行存款 这样做
那跟您说的第一步处理什么对得上呀?
同学你好 借应收票据 贷应收账款
借应收账款10000 贷银行存款10000 借应收票据200000 贷应收账款200000 这样子?
对的 这样就可以了