同学你好, 收到承兑 借应收票据 贷主营业务收入贷销项 2.借库存商品 借进项 贷应收票据 3.借银行存款300万 贷主营业务收入 贷销项
老师 请教两个问题 1.归还之前天地福公司贵阳银行300万承兑汇票 敞口 这怎么做分录啊 2.重新存入天地福公司贵阳银行300万承兑汇票保证金 这分录怎么做呢
老师请教两个 1. 天地福是我们公司 收到电子银行承兑汇票怎么做分录啊 2.然后把这300万的承兑汇票转给罗田广辉公司 3.然后又收到江西耀青公司交来货款300万入天地福公司来了 老师这怎么做分录啊 没有做过 谢谢老师
老师请教两个 1. 天地福是我们公司 收到电子银行承兑汇票怎么做分录啊 2.然后把这300万的承兑汇票转给罗田广辉公司 3.然后又收到江西耀青公司交来货款300万入天地福公司来了 老师这怎么做分录啊 麻烦看下图片 我怕我描述的不对没有做过 谢谢老师
老师请教两个 1. 天地福是我们公司 收到电子银行承兑汇票怎么做分录啊 2.然后把这300万的承兑汇票转给罗田广辉公司 3.然后又收到江西耀青公司交来货款300万入天地福公司来了 老师这怎么做分录啊 麻烦看下图片 我怕我描述的不对没有做过 谢谢老师
老师请教两个 1. 天地福是我们公司 收到电子银行承兑汇票怎么做分录啊 2.然后把这300万的承兑汇票转给罗田广辉公司 3.然后又收到江西耀青公司交来货款300万入天地福公司来了 老师这怎么做分录啊
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师 麻烦您看下我说的问题和图片
看了 分录就是我给你写的这样哦
都没有收到发票或者开出去发票 老师你能不能给我写详细一点啊
没开出去的你可以做预付,没有开出去可以做无票收入 那你这个分录就是 收到承兑 借应收票据300 贷主营业务收入%2B销项300 2.借预付账款300 贷应收票据300 3.借银行存款300万 贷主营业务收入 贷销项
老师 后面带的明细公司呢
收到承兑 借应收票据300 贷主营业务收入%2B销项300 2.借预付账款-罗田广辉300 贷应收票据300 3.借银行存款300万 贷主营业务收入 贷销项 其他的没有,第三个是收入,直接收到钱了,做无票收入
老师 刚刚我问我们老总 他说做成往来
那这应该怎么做呢
那就是 1.借应收票据300 贷其他应付款- 300 2.借预付账款-罗田广辉300 贷应收票据300 3.借银行存款300 贷其他应付款300
老师 1.你的第一个分录里面的贷其他应付款~明细单位江西公司吗? 2.第二个分录里面的应收票据是罗田公司吗? 3.第三个分录里面的其他应付款是江西公司吗?
你那个表里没有明确标注打款的公司,只有第二个有体现,所以给你写上了,其他的我没看到
喔喔 我也只有这两张收到的票据
如果对应的是这几家那就是你写的二级科目了
喔喔 好吧
你给的那个图片上面并没有体现,不然我也给你给你写上
朴老师 我还是没有理解做这个这个题 我能不能重新提问您 您在帮我回答一下啊 要回复不了了
嗯,你可以重新提问一下,前面带上我的名字
带朴老师就可以了吗?
你那个我接了,在另一个下面追问