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购进甲材料一批,价款80000元,取得的增值税专用发票上注明增值税款10400元,对方垫付运杂费400元(上月已预付材料款100000元),材料已验收入库,结转材料采购成本。

2021-12-03 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-03 15:24

你好 借 原材料 包括垫付  进项 贷预付账款   银行 运费 没说付没付 

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您好,是需要分录吗 借:原材料 80400 应交税费-应交增值税(进项税额)10400 贷:预付货款 90800元
2021-12-03
你好 借 原材料 包括垫付  进项 贷预付账款   银行 运费 没说付没付 
2021-12-03
借材料采购80400 应交税费应交增值税进项10400 库存现金9200 贷预付账款10万 借原材料贷在途物资80400
2023-05-04
你好,学员,这个问题是什么的
2022-10-26
是需要写分录还是计算成本?
2023-11-06
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