你好 是的,发票联,是的

老师您好,我想请问一下,就是对于购买方取得增值税专用发票抵扣联和记账联的处理,记账联是不是作为制作凭证的附件?那抵扣联认证之后怎么处理?是直接放在一起存档吗?
老师,国家税务总局公告2020年第1号:丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。即使记账联上面写着“此联不作报销、扣税凭证使用”也可以吗
老师,收到专票,做记账凭证时把第三联:发票联 购买方记账凭证 附在记账凭证后面,那第二联:抵扣联 购买方扣税凭证放哪里呢?和作废发票放一起吗?还是怎么弄?
销售方开给我们的专票发票联和抵扣联丢失,是否可以让对方把记账联复印,加盖印章,我们作为抵扣凭证和记账凭证?
①我们作为销售方,记账凭证后面粘贴的是增值税专用发票记账联? ②那作为购买方,记账凭证需要粘贴哪一联? ③作为购买方,是根据增值税专用发票的抵扣联来填制记账凭证?
3季度,电商税开始还没有申报,实际销售金额16万,刷单金额36万,平台总金额52万,这边申报按实际销售金额16万申报可以吗?
老师,您好!我们是农村社区居委会投资的一家农业公司,起步时政府帮我们投资建盖了大棚约70万,但是现在经营一年多了我们也没收到大棚建盖的发票。我需要暂估入账,计提折旧吗?如果需要,该怎么做账,出具凭证?
和其他单位的借款,是应其他应收款,还是其他应付款
我们承包的公司结算价是80万,发票也开了80万,现在第三方审核定价为75万,我们退给甲方5万,现在发票要把这80万全部冲红直接开75万吗?还是怎么把这五万的发票冲了,冲红是不是牵扯到退税
老师,因社保基数差额的调整,退了保险费,是入营业外收入政府补助吗
计算残保金的人数时,有的员工只工作了十个月就辞职了,这样是不是就不用计算在在职职工人数里面?然后只工作了十个月的这部分员工的工资也不用计算在工资总额里面?如果这样会与个人所得税申报的工资差别大,要怎么办
老师,净资产总额看哪里
老师,如果是今天3月的固定资产,10月份补录怎么做账
一张图片是我中级会计信息采集时上传的原图(人像高清无损),另一张图片是我中级准考证(人像右下角有瑕疵),通过了考试,请问最终中级会计证书上人像打印是用准考证上的图片还是信息采集时上传的原图
大于两年的软件支付,是用无形资产还是用长期累计摊销 怎么区分