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老师,你好,请问当月要交的税款是根据当月开具了多少发票来缴纳吗?还有一个,就是红冲的发票要怎样做账啊?

2021-12-04 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-04 11:09

你好 有实现无票收入吗? 红冲的销项发票,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本

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快账用户7695 追问 2021-12-04 11:11

都有开票的,是不是开了多少发票就缴纳多少税款啊?

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齐红老师 解答 2021-12-04 11:12

你好,如果是小规模纳税人,是根据开具发票情况缴纳增值税 如果是一般纳税人,取得的进项发票可以抵扣销项税额 

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快账用户7695 追问 2021-12-04 11:13

那当月开具的发票,是下个月一定要缴纳吗?推迟一点缴纳可以吗?

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齐红老师 解答 2021-12-04 11:15

你好 如果是小规模纳税人,季度结束次月15日之前申报纳税 如果是一般纳税人,是次月15日之前申报纳税

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快账用户7695 追问 2021-12-04 11:17

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-04 11:18

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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这个可以不用账务处理的额
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