你好 有实现无票收入吗? 红冲的销项发票,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本
老师,你好,请问当月要交的税款是根据当月开具了多少发票来缴纳吗?还有一个,就是红冲的发票要怎样做账啊?
老师你好,请问红冲的发票会不会涉及到退税?当月有开9%的项目了,可以不抵扣认真进账发票,用红冲的税额来抵消当月需要缴纳的增值税那部分吗?
老师您好 ,建筑服务当月开的发票 次月初要冲红了 预缴还没缴纳(因为最晚是次月税期前缴纳)所属期是上月的 但是次月初发票就要冲红了。预缴还需要缴纳吗
老师您好 请问发票上月开具的 预缴税这个月税期前缴纳 但是这个月发票冲红了 预缴税所属期是上月的还需要缴纳吗
老师您好,现在想红冲上个月的一张发票,那么上个月开的那张发票本月该交税还是需要缴纳吗?当成正常业务吗?
老师你好,我的票上周四都已经签收,到现在一直都显示处理中,
老师,企业征信报告怎么看,现在征信体现有借款余额261万,但是没有呀,这是什么原因
代保解预算收入是什么意思
对于附有市场条件的股份支付,只要职工满足了其他所有非市场条件,企业就应当确认已取得的服务。,老师,您好,什么是市场条件什么是非市场条件?
结转成本是一个月结转一次还是一季度结转一次,呢,根据收入的百分之多少结转呢 成本,收入是14万结转成本结转多少呢
老师,如果建筑工程企业一般纳税人,采用的是简易计税方法,需要预交增值税,那单位员工取得的纸质火车票就不能按9%再计算抵扣了吧?
老师好,公司22号注销税务了。然后个税也已申报。现在发现有个员工少报了176元,个税已经不能修改。那这个176元我该怎么处理?怎么入账?
老师,公司的店面门口牌子更换,需要摊销5年吗,一万多
老师您好,我公司出现一张风险发票,税务不允许认证和报销,这张发票为招待用住宿费,本事性质也未认证抵扣。但是根据业务实质发生已经给员工报销了,现在已报销的费用我怎么进行账务处理呢?
老师,您好,公允价值模式投资性房地产转换为固定资产,是按转换日 的公允价值入账吗?差额是入哪里?
都有开票的,是不是开了多少发票就缴纳多少税款啊?
你好,如果是小规模纳税人,是根据开具发票情况缴纳增值税 如果是一般纳税人,取得的进项发票可以抵扣销项税额
那当月开具的发票,是下个月一定要缴纳吗?推迟一点缴纳可以吗?
你好 如果是小规模纳税人,季度结束次月15日之前申报纳税 如果是一般纳税人,是次月15日之前申报纳税
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。