你好,是的,上个月开的发票,现在申报正常申报就好了。该申报申报,该交税交税。
你好老师,我上月的发票开错了,这个月红冲的,又开了一张不一样内容的正数票,钱数一样,我上月的结转成本是不是还需要红冲?
9月份的工程发票,发现开错了,现在要重新开了一张发票,那9月份的那张发票要红冲吗?具体红冲怎么做,还有那个预交税怎么退啊?
老师,上个月开的发票,下个月红冲了,红冲的还要做账吗》上个月的那张做账还做了成本,那么跨月了,这个红冲的怎么做
老师您好,现在想红冲上个月的一张发票,那么上个月开的那张发票本月该交税还是需要缴纳吗?当成正常业务吗?
老师,请问免税的商品,税率 开成9%的普票,次月红冲了,那上月的这张普票还是正常申报,缴纳增值税吗?
出售回收的烟箱是否缴纳印花税
老师,社保未申报逾期缴纳会咋样
支付的信息系统维护费、信息技术服务费,是否缴纳印花税
老师股票分割后净资产总额还是不变对吧。?股数变了
民间非盈利组织商会支付业务招待费2.6万元 应该入哪个科目?
购买办用品、工作服、劳动保护用品,是否缴纳印花税
现在的工作好找吗?就业形势如何
老师,收入占总收入的比重,我们把厂房租赁出去了,我们代收的水,电,取暖费,再给对方开发票的时候,会计计入到其他应付款中了,申报增值税时销售额中含有这部分金额,但是会计账的收入里没有这部分金额,我按照图片划线中的要求,业务发生的销售额应不应该算这部分钱呢?
资产报废或拍卖处置是否缴纳印花税
老师你好我想问下次月实际用现金发放工资112450,并扣回代扣个人所得税8550。我写的借贷不平到底哪里原因电脑
现在红冲是本月的事情是吧?抵消的也是本月的销售额?
你好,是的,就是这个意思。
好的,明白啦,谢谢老师哈
你好,不用客气的了。