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6月份客户对公打款40万并开了专票,上个月退回10万给客户,专票已红冲 怎么做分录?

2021-12-04 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-04 22:20

借:银行存款 400000 贷:主营业务收入 353982.30 应交税费-增值税-销项46017.70 借:银行存款 -100000 贷:主营业务收入 -88495.58 应交税费-增值税-销项-11504.42

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借:银行存款 400000 贷:主营业务收入 353982.30 应交税费-增值税-销项46017.70 借:银行存款 -100000 贷:主营业务收入 -88495.58 应交税费-增值税-销项-11504.42
2021-12-04
同学,你好 不需要要回
2023-12-19
您好,就是写销售退回
2021-11-07
你好 是的 需要缴纳的
2021-10-05
12月按发票确认收入与销项 1月做相反的分录
2022-01-09
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