您好 借 原材料200000+3000=203000 借 应交税费-应交增值税-进项税额26000+270=26270 贷 应付账款226000 贷 银行存款3270
11 日购进原材料、零部件一批,并取得增值税专用发票,发票上注明的价款为 200000元,增值税额为26000元;支付运费价税合计3270元,收到的增值税专用发票上注明运费金额3000元,税额270元。上述货款未付,运费已付,货物已运达企业并验收入库
(3)9日,拨付3台微波炉给本单位职工使用,但未开具发票。(4)10日,没收逾期仍未收回的包装物押金56500元,确认收入但未开具发票。(5)11日,购进原材料、零部件一批,取得的增值税专用发票上注明价款180000元、增值税额23400元:支付运费价税合计2180元,取得的増值税专用发票上注明运费全额2000元,增值税额180元。上述货款未付,运费已支付,货物已运达企业并入库。(6)12日,购进冰箱配件一批。货款已付,取得的增值税专用发票上注明金额90000元、增值税额11700元,物资尚未验收入库。(7)13日,从小规模纳税人处购进零件120000元(含増值税),取得普通发票已入库,款项已付。(8)15日,从一般纳税人处购进零件72000元(含增值税),取得普通发票,该零件已入库,款项已付。(9)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,共收取现金412000元(已扣除收购旧微波炉抵价40000元),并开具普通发票。(10)18日,购置办公用电脑一批,取得的增值税专用发票上注明价款60000元、增值税额7800元,款项已付。
5日,购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明价款100 000元,增值税额为13 000元,原材料已验收入库并部分投入使用。在购货过程中支付运输费用取得运输部门开具的运输增值税专用发票,发票上注明运费2 000元,增值税额为180元。款已付。
)8月3日,购入一批原材料。增值税专用发票上注明:材料价款为200000元、增值税税额为26000元、运杂费为1000元。开出转账支票支付上述款项,材料未到。
企业为增值税一般纳税人,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款为80000元,增值税税额为10400元。运费增值税专用发票上注明运费5000元,增值税450。该批材料已验收入库,货款已用银行存款支付。上述业务的会计分录
我去更正申报个税,税管员也收到信息了发消息给我问我什么情况 我解释了,我们要跨区迁移,个税没退,迁移不了,然后他就没回我了,个税也没退到站上这个怎么回事?
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
已经公户支付了费用,但没有发票怎么入账
个人找税务代开发票10万的装修费要交税吗?
小规模公司开劳务发票。现在按几个点开发票?
老师,未成年人能做股东,设立公司吗
个人找税务代开发票10万的装修费要交税吗?
请问老师,投房,非转投形成的亏损差额计入公允价值变动损益的金额,在投房处置时税务师处理转入其他业务收入吗?
公司财务通过微信的转帐号能查到什么,在本人不同意的情况下
公司1000万买的土地,卖了1600万,要交的印花税和教育费附加地方教育费附加,能享受减半政策吗?
老师计算增值税
增值税我已经写了啊
好的 谢谢老师
15 日从一般纳税人处购进零件60000元,取得普通发票,该零件已入库,且款项已付
老师这个的增值税怎么算呀?
普通发票 进项税额不可以抵扣 不需要计算增值税
好的谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
30 日委托加工物资一批,并支付加工费,取得增值税专用发票,发票上注明的价款10000元,税额1300元,款项已付 老师这个呢?
上面说了税额1300啊 不需要再计算
上面说了税额1300啊 不需要再计算
好的 谢谢老师
谢谢老师的解答 给你送了一点心意
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
谢谢同学您啦 太客气了
二、某自行车厂(增值税一般纳税人)生产销售自行车,出厂不含税单价 280/ 辆。2019年3月末留抵税额 3000元,4月该厂购销情况如下: 1.向当地百货大楼销售800辆,百货大楼当月付清货款后,厂家给予 8%的现念折扣不加 2.向外地特约经销点销售 800辆,支付运杂费 8000元,收到运输公司开具的增值税专用发票上注明运费 4454.55元 老师这个第二个问的增值税咋算?
1.向农民收购大麦10吨,收购凭证上注明价款20=000元, 验收后移送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工膨化食品,支付加工费价税合计 600 元, 取得增值税专用发票 还有这个 还有这个
第二个问的增值税4454.55*0.09=400.91
农民收购大麦10吨,收购凭证上注明价款20=000元 这个是2万还是20万
税l 的话,不是13%嘛?
是二十万
农产品的税率9% 进项税额200000*0.09=18000
好的谢谢老师
不用谢 祝您工作顺利 生活愉快
将以前月份照入的10吨玉来适对外销售9吨,取得不含税销售额21000元, 将1吨无偿无偿赠送客户 老师这个增值税怎么计算?
一样的按照10吨计算企业所得税 21000/9*10*0.09=2100