你好,如果连续12个月累计收入超过500万,就需要申请为一般纳税人的
我房开公司与一小规模纳税人签订一个含税价10万的建筑合同,原来说的是给我们开3%专票,现在对方说要享受优惠给我们开1%专票,那么合同总价就会降两个点约2000元,那我司给对方打款是按98000打款,他给我们开98000的票是吗?还是我给对方打款10万,他给我们开1%的10万的专票呢?
公司是小规模,今天要签合同,要开80万专票,但是不知道现在为止开了票了,不想升一般纳税人,如果这次合同签超了,该怎么处理
我是小规模,现在接了一个劳务施工,金额大概七百万。。。那么我需要上那些税,签了这个劳务是不是直接就升成一般纳税人了
现在是这么个情况:我代理了一款产品,合同签约要打款3百万元,公对公。我现在是个体要不要升级为小规模纳税人
老师,公司是小规模纳税人建筑公司,完工了一个小项目20万的,合同规定完工开合同款的80%,剩下15%审计后再开具,5%留着作为质保金。现在我司接了个大项目,要升为一般纳税人,那么对于我这个完工的项目,下次怎么开具15%的票呢?
老师,定期定额的月应纳金营额要填多少金额适合?
甲公司与租赁有关的交易的资料如下: (1)20×1年1月1日,甲公司与乙公司签订了一项租赁合同,合同约定,乙公司向甲公司出租一台管理用设备,租赁期为10年,年租金为200万元,于每年年末支付。 (2)甲公司将该项设备运回时发生运输费2万元,发生设备安装费用10万元。 (3)甲公司在20×1年度的利润总额为2000万元。 (4)20×2年1月1日,甲公司与乙公司商定,由甲公司购买其自乙公司租入的该项设备,购买价格为1800万元。 (5)甲公司无法确定租赁内含利率,增量借款利率为每年5%。(P/A,5%,10)=7.7217;甲公司适用的所得税税率为25%。税法将上述租赁认定为经营租赁。 不考虑相关税费等因素。 要求:编制甲公司在20×2年1月1日的相关会计分录。
老师,我不太懂这里面的数据之前关系是怎么样的,可以帮忙列下公式吗
老师:我想了解一下,公司开机械租赁发票的话,需要提供什么作为附件呢?平时税务查的时候,我们准备哪些资料做备用?
老师,公司出售小车1台给个人并开了发票,二手车交易市场还要开票给我们公司吗?
B公司是A公司的股东(B公司是钱包公司,A公司是接订单公司),B公司个人股东转款到B公司公户做为投资款,然后B公司把这笔款转到A公司公户上做为投资款,这样可行吗,有没有涉及税务风险呢?
老师,维修费用发票,规格型号里面,单价,里面都不用填写的吧
老师,我想问一下电商账务处理,电商的销售收入确认时点是什么时候呢
老师,去年一笔费用没有做,例如,甲借款500元,去年报销单据拿来会计没有做账。今年调整账务,费用冲甲的借款。因该怎么调账。
补缴以前年度的所得税,所得税今年计入以前年度损益调整,那么这个只是体现在资产负债表未分配利润上,不会增加未弥补亏损上是吗?还需要调整其他吗
我现在是进货300万。需要吗
你好,如果连续12个月累计收入超过500万,就需要申请为一般纳税人的 进货300万,这种情况暂时不需要。 是否需要申请一般纳税人,关键是看你单位客户对你单位开具发票的要求
我现在也不知道要怎么办了。老板要升级为小规模纳税人。之前开票就是些烟酒、办公用品之内的,都控制在一个月3万以内。老师有什么好的建议吗?
你好 如果单位很多客户都需要专用发票,就需要申请为一般纳税人 如果要专用发票的很少,就继续按小规模纳税人管理
那我现在合同进货打款过去,对方公司是一般纳税人开发票给我。我要升级吗?老师你现在说的一般纳税人,我说的是小规模纳税人是不一样的吧?
你好 对方公司是一般纳税人,不影响你单位是否需要升级的 一般纳税人和小规模纳税人当然是不一样的
我现在流水一个月达100万左右都是走的私人。根基我上面的提问。老师要麻烦你帮忙看看
(是针对这个回复有什么疑问吗)
不是。我是因为很多供货商都要求公对公汇款,且我一年也能销售完,所以我有点迷茫。老板就想我们现在一个月流水这么多而且走的是私账,担心以后出现问题。开票方面我自己开票控制在一个季度9万内。其他的都是出去开的。所以想问一下是不是要升级个小规模纳税人企业或者是一般纳税人。想问下老师的意见。其实我有很多问题但不知道怎么问
你好,是否需要申请一般纳税人,关键是看你单位客户对你单位开具发票的要求
1、我一个月开票加起来应该在2万左右,95%都是开普通发票3%的。有一些店里没有经营范围开不了的有5-8千左右。2、还有老师我不一定要申请一般纳税人,我应该可以申请小规模企业吧。老师麻烦你了帮我看看我申请哪个更合适
你好,根据你的描述,是小规模纳税人更合适的
老师可以请你跟据我上面所有的问题分析一下我申请和我不申请的利弊吗?我其实是不想申请的,因为以后会很麻烦。而且申请小规模企业也不能抵扣
你好 申请了一般纳税人,取得的进项可以抵扣销项税额,如果无法取得进项发票,就会导致增值税税负率很高 不申请,如果有进项发票也无法抵扣,需要按收入计算纳税
我收到的是酒的进项票,开出去的是水、米油或者办公用品。可以抵扣吗。这样的话那我是小规模好,还是一般纳税人好
你好,如果是一般纳税人,是购进抵扣,没有规定必须一 一对应才可以抵扣 所得税方面需要对应,才可以结转相应的成本 收到的是酒的进项票,开出去的是水、米油或者办公用品(这样是无法判断哪种更好的)